同學(xué)你好 個(gè)稅是誰申報(bào)的呢
老師,您好!我們公司是做建筑專業(yè)分包的,勞務(wù)又分包給一家勞務(wù)公司在做,這次工程款是由開發(fā)商直接從農(nóng)民工工資專戶發(fā)放的,支付在我們公司提供的幾個(gè)包工頭的賬戶上,總包方給我們一份委托付款證明,請(qǐng)問老師,我們公司該怎么處理這筆賬務(wù)呢,謝謝!
老師好,我單位分包總包的機(jī)電安裝專業(yè)工程,我們把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,請(qǐng)問我們支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)可以委托總包支付給勞務(wù)公司的民工嗎(即通過總包的民工專戶支付給勞務(wù)公司的員工個(gè)人工資卡)?如果能是否要如何作委托協(xié)議?請(qǐng)老師詳細(xì)作答,謝謝!
我們老板名下有兩家公司,一家是做裝飾裝修工程的,另一家是勞務(wù)公司,老板要求每個(gè)月支付員工工資和支付分包商的勞務(wù)費(fèi)都要從勞務(wù)公司支付出去,所以每個(gè)月都是工程公司把錢通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)公司,然后再由勞務(wù)公司付款給員工和分包商,請(qǐng)問這些業(yè)務(wù)如何做分錄,謝謝老師賜教!
開發(fā)商授意員工借建筑公司資質(zhì)辦理施工手續(xù),員工與建筑公司簽訂了內(nèi)部承包協(xié)議,開發(fā)公司、開發(fā)公司法定代表人本人和另一個(gè)大股東(合計(jì)股份超過50%)都對(duì)內(nèi)部承包協(xié)議中員工所產(chǎn)生的債務(wù)做了擔(dān)保;該項(xiàng)目開發(fā)公司直接與勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)擴(kuò)大清包合同,約定由甲方(開發(fā)商)給付工程款,勞務(wù)公司也給甲方(開發(fā)商)交付了履約保證金,為了財(cái)稅管理,開發(fā)商用建筑公司的帳戶給勞務(wù)公司支付了部分勞務(wù)費(fèi)。工程完工結(jié)算開發(fā)商還欠勞務(wù)公司款,建筑公司是否需要承擔(dān)責(zé)任??jī)?nèi)部承包協(xié)議中的擔(dān)保是否有效?謝謝!
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)。現(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用??晌艺J(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
個(gè)稅是勞務(wù)公司申報(bào)
那就勞務(wù)公司開票來然后勞務(wù)公司做收入,成本就是發(fā)下去的工資 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 工程公司收到發(fā)票做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
可是我們上個(gè)月還給老板的這家工程公司開了400萬的普票,勞務(wù)公司是小規(guī)模納稅人,是不是這400多萬也要做收入啊?那兩部分加起來豈不是很多收入???
同學(xué)你好 對(duì)的 開出去的發(fā)票就是收入
工程公司轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)公司需要支付的員工工資和勞務(wù)費(fèi)也走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?那可真是收入金額太高了呀
是的,因?yàn)閯趧?wù)公司報(bào)個(gè)稅了