你好!你要已那個(gè)為準(zhǔn)?
財(cái)務(wù)報(bào)表的收入與增值稅的收入不一致如何調(diào)整?項(xiàng)目預(yù)提的費(fèi)用,前任為了調(diào)節(jié)利潤(rùn),一會(huì)走成本一會(huì)走收入。導(dǎo)致報(bào)表上的數(shù)字和增值稅不一致
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
我用軟件做賬,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的收入和利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入的不一致怎么調(diào)整,最后繳納的增值稅和我的資產(chǎn)負(fù)債表是一致的是怎么回事,進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報(bào)收入,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅申請(qǐng)表上的金額與利潤(rùn)表上的收入金額不一致 ,這樣對(duì)嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表也不一致,這樣正確嗎?
去年未入賬的收入,今年怎么做賬,增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表怎么調(diào)整, 如果直接在今年確認(rèn)收入,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表收入金額不一致
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
肯定要以增值稅的收入為準(zhǔn)啊
前面9個(gè)月的電子稅務(wù)局的報(bào)表,我不想改。人為的調(diào)整報(bào)表,讓后三個(gè)月的數(shù)字加前面的數(shù)字和開(kāi)票系統(tǒng)的總數(shù)字對(duì)上,這樣可有啥風(fēng)險(xiǎn)
你好!誰(shuí)的多?賬上躲還是稅務(wù)局申報(bào)表多
稅務(wù)的多
你好!賬上確認(rèn)無(wú)票收入補(bǔ)差額