如果說(shuō)你退稅的時(shí)間是這個(gè)資質(zhì)辦下來(lái)之后退的,那么就不會(huì)影響。
老師你好 我們公司簽訂了一個(gè)銷(xiāo)售合同 對(duì)方已經(jīng)全額付款 我們還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 現(xiàn)在因?yàn)椴少?gòu)有問(wèn)題 需要修改合同金額 對(duì)方多付的金額 我怎么退給對(duì)方
老師你好,我們簽訂第一個(gè)合同的時(shí)候,退稅資質(zhì)還沒(méi)有辦下來(lái),現(xiàn)在已經(jīng)辦下來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)影響退稅嗎?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,辭退員工發(fā)放了辭退賠償金+當(dāng)月薪資,然后最開(kāi)始計(jì)算薪資部分個(gè)稅的時(shí)候該員工沒(méi)有個(gè)稅,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有7.77元個(gè)稅,但是款項(xiàng)已經(jīng)發(fā)給該員工了,現(xiàn)在要怎么處理合適
老師你好,我想問(wèn)下,我們以前跟代賬公司簽訂的合同幫我們辦理資質(zhì),現(xiàn)在資質(zhì)一直沒(méi)有辦理下來(lái),我們就提起訴訟,當(dāng)時(shí)我們已經(jīng)給代賬公司打過(guò)一筆預(yù)付款是3萬(wàn)元,這3萬(wàn)元他們已經(jīng)開(kāi)過(guò)票我們也已經(jīng)做過(guò)費(fèi)用了?,F(xiàn)在判定他們給我們退1萬(wàn)元,這1萬(wàn)元計(jì)入什么科目?
老師,我們是房開(kāi)企業(yè),有一個(gè)項(xiàng)目,拆遷補(bǔ)償款的合同在辦大證前一直沒(méi)有簽訂,在2021年把拆遷補(bǔ)償款本金已經(jīng)交了,大證也已經(jīng)辦了,但是拆遷補(bǔ)償款的契稅還沒(méi)有交,昨天我們才拿到拆遷補(bǔ)償款的合同,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要申報(bào)拆遷補(bǔ)償款的契稅,申報(bào)的時(shí)間應(yīng)該算拆遷補(bǔ)償款簽訂的時(shí)間還是大證辦下來(lái)的時(shí)間。
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?