你好 你可以做反向沖銷的
老師好,現(xiàn)在賬面上現(xiàn)金余額30萬,可能由于之前代理記賬的沒按照銀行對賬單記賬,導(dǎo)致銀行存款金額賬實不符,為了銀行存款相符,做了分錄調(diào)整,所以現(xiàn)金余額這么大,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?走費用,開費用票好,還是沒費用票匯算清繳調(diào)增繳納所得稅好?或者有其他更好的辦法?
請問老師,所記金額大于應(yīng)記金額怎么辦?做月份賬的時候,銀行支出是41660.25 我記成了42510.46 多記了850.21元 現(xiàn)在做12月份的賬發(fā)現(xiàn)銀行存款金額對不上,該怎么辦呢?可以沖銷或者更正嗎?如果可以 分錄該怎么做呢?
老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當(dāng)于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
我是出納,8月份入職的,之前都是法人自己做日記賬,6月份對公賬戶轉(zhuǎn)出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費用,銀行日記賬應(yīng)該做支出10萬,現(xiàn)金日記賬做收入10萬,當(dāng)時銀行賬做了支出10萬,現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的,所以做錯了也不知道,我這個月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在不知道怎么做
之前的財務(wù)離職,我過來接手,然后發(fā)現(xiàn)就是在金蝶中,核對去年銀行存款余額的時候發(fā)現(xiàn)從9月份開始,余額都不對不上,這樣我怎么調(diào)整。是記在發(fā)現(xiàn)問題的月份嘛,分錄又是怎么做。比如銀行余額是6500. 可是金蝶是32000。怎么做調(diào)整呢
私人交易需不需要交個稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進項專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會計漏報稅造成滯納金,公司財務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個了個工程,但是對方通過支付寶,微信(個人)轉(zhuǎn)給我們老板個人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個人之間的交易不,這種情況允許不?
你好 老師 是5月份的時候錯的了 現(xiàn)在還可以反向沖銷嗎?是做錯誤分錄借貸反過來做一遍 然后在做一份正確的嗎?
對的 你這金額不大 直接更正在當(dāng)期就可以了
請問老師我用紅字更正法行不行呢 我網(wǎng)上百度了一下 用原分錄借貸方向不變的情況下紅字做了負數(shù)的850.21元 然后銀行存款金額也對上了
你好 也是可以的 不過這屬于調(diào)整分錄 我們實務(wù)當(dāng)中是盡量避免的 審計比較關(guān)注這個
好的 謝謝老師
不客氣 祝生活愉快!