你好,基本是用利潤(rùn)總額減去調(diào)減加上調(diào)整-20年已經(jīng)季度預(yù)繳的所得稅
凈利潤(rùn)按年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類中的利潤(rùn)總額減去實(shí)際應(yīng)納所得稅額嗎?還是減去本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額這一欄目的值?
你好,老師。2021年要申報(bào)2020年的企業(yè)所得稅,那我繳納企業(yè)所得稅的基本是用利潤(rùn)總額減去調(diào)減加上調(diào)整,還是用凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)是利潤(rùn)總額減去2019年企業(yè)所得稅稅額)減去調(diào)減加上調(diào)整呢?
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費(fèi)用和損失里面,有個(gè)稅收滯納金,它是費(fèi)用類會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤(rùn)減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤(rùn)總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤(rùn)減少了啊
老師,我想問,所得稅不考慮遞延所得稅的話,凈利潤(rùn)它是等于利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用,但是,利潤(rùn)總額他有調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,那最后計(jì)算凈利潤(rùn)的時(shí)候,是拿調(diào)增調(diào)減后的那個(gè)利潤(rùn)總額去減所得稅,然后計(jì)算凈利潤(rùn)嗎?
老師您好,想問下所得稅中的企業(yè)應(yīng)納稅所得額是用全面利潤(rùn)總額加或減調(diào)整額是嗎,這個(gè)利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)對(duì)吧,因?yàn)榧径阮A(yù)繳的時(shí)候沖減當(dāng)期利潤(rùn)了
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?