你好? 之前開的是專票還是普票 ?? ?
銷售方賣出的產(chǎn)品已經(jīng)退貨,但是之前開出的發(fā)票已經(jīng)無法找到無法退回,那這個損失怎么避免,外賬怎么處理?
老師您好,我公司有出口退稅,供應(yīng)商提供的發(fā)票我們已經(jīng)退稅了,但是后面發(fā)生了退貨,對應(yīng)正數(shù)的發(fā)票我們已經(jīng)用于退稅了無法開紅字信息表,這種情況我們應(yīng)該怎么處理?
被客戶退回一臺產(chǎn)品,價值30萬,已經(jīng)沖回成本和收入,現(xiàn)在這個產(chǎn)品已經(jīng)過時不能再次銷售,現(xiàn)在公司當(dāng)廢品無票賣出5萬的價值,請問下,這個要怎么賬務(wù)處理?需要什么證明證明這個產(chǎn)品已經(jīng)過時了嗎?
老師,請問下之前采購的東西已經(jīng)銷售出去,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,賣出去的也開的發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)槭鄢龊蟪霈F(xiàn)質(zhì)量問題,于是我們重新采購給我們客戶,原來的那家退貨退款,賬務(wù)怎么處理?
老師好,我公司15年購進(jìn)的貨物,這個月才收到發(fā)票,貨物在15年已經(jīng)賣出并開具發(fā)票,想問老師這張發(fā)票我能否退回給對方公司?如果不退回我該怎么入賬處理
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時候跳出這個怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報(bào)這個沒有問題。現(xiàn)在賬本和個稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時是10000元(這個申報(bào)數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問題1是22年未申報(bào)有300萬,如果報(bào)在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
如果是專票呢,如果是普票呢
?你好? 專票或者普票 都要紅沖收入的。 去稅務(wù)局 情況說明備案。 然后在做紅沖發(fā)票。 不然你多繳納稅費(fèi)了。? ?