業(yè)務(wù)取消之前交納了稅款是多少 現(xiàn)在申請(qǐng)退回多少
請(qǐng)問(wèn)老師,公司都是去稅局申請(qǐng)代開(kāi)的發(fā)票,取票馬上扣稅的,20年度,有幾張紅沖的專票,1月份已經(jīng)申報(bào)完了,現(xiàn)要申請(qǐng)退稅,退稅理由怎么寫呢?
我去年12月底開(kāi)具了60多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,稅率3%,由于客戶要求是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的,所以導(dǎo)致這個(gè)交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報(bào)上個(gè)季度的時(shí)候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個(gè)月申報(bào)成了負(fù)數(shù)申報(bào),產(chǎn)生退稅,這個(gè)退稅理由要怎么寫
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開(kāi)了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開(kāi)的專票,但是已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)月,想問(wèn)一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒(méi)有幫我紅沖掉呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有退稅申請(qǐng)書,就是我們23年3月份去稅務(wù)局代開(kāi)了一張專票稅率是1% 然后客戶要求開(kāi)3%專票 他們沒(méi)抵扣 24年2月份又重新給他們開(kāi)了一張3%稅率專票 那前面那張發(fā)票當(dāng)時(shí)代開(kāi)的時(shí)候我們就交過(guò)稅了 去辦理退稅要寫申請(qǐng)書 那個(gè)申請(qǐng)書模板你那邊有嘛?
老師2024年12月開(kāi)的 專票,我2025年1月23日紅沖的,沖紅的發(fā)票只能看到:已沖紅,看不到這張負(fù)數(shù)發(fā)票 12月開(kāi)的專票已經(jīng)交了增值稅稅了,是要等到4月份申請(qǐng)退稅嗎?
個(gè)體工商戶沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,客戶打款可以用法人個(gè)人賬戶嗎?
我司是一家建筑公司,境外有項(xiàng)目,需要出口一批工器具,然后我司沒(méi)出口資質(zhì),找了國(guó)際物流公司運(yùn)輸出去的,這樣正規(guī)嗎?
8月份把7月的收到發(fā)票做了入賬標(biāo)識(shí),昨天把它給:入職撤銷了,點(diǎn)了:提交??梢怨催x進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?還是找不到7月整月的發(fā)票
我是一個(gè)小白,我應(yīng)該如何學(xué)習(xí)看懂之前他們做的賬
老師,先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%,是怎么計(jì)算的呀?8月能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是18818.59,加計(jì)抵扣的金額應(yīng)是18818.59?5%=940.93,那系統(tǒng)怎么算出來(lái)是這些數(shù)呢。我是第一次報(bào)稅,很不明白,希望老師講明白一些。謝謝!
老師,你好!我們?yōu)榱速J款財(cái)務(wù)報(bào)表有調(diào)整過(guò),現(xiàn)在銀行需要提供科目余額表,怎么應(yīng)付好?。?/p>
中級(jí)的教材匹配稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)這科嗎
老師那種小個(gè)體是不是不需要開(kāi)票的話,也不需要做稅務(wù)登記呀
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個(gè)公司他同時(shí)在北京,河北,湖北多地開(kāi)立社保戶,這種情況是正常的嗎
就是要統(tǒng)計(jì)全年的的交的稅款是嗎
不是的,是你開(kāi)負(fù)數(shù)之前這些籃子發(fā)票繳納的稅款。
退抵稅原因。是選擇結(jié)算清繳退庫(kù),還是選擇匯算清繳退庫(kù)呢
你好 選擇匯算,清交退庫(kù)。
不是的,是你開(kāi)負(fù)數(shù)之前這些籃子發(fā)票繳納的稅款。 老師,這是啥意思
你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的有籃字發(fā)票吧。