您好,如果彌補(bǔ)虧損不用交稅了 就不用計(jì)提所得稅了
老師,我再申報(bào)企業(yè)所得稅,到三季度年度利潤是正數(shù)。但是上一年是虧損的。這個(gè)季度我預(yù)交所得稅的時(shí)候要彌補(bǔ)年度虧損嗎?
老師,我想問下,我財(cái)務(wù)利潤報(bào)表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補(bǔ)上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅不?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
老師我問第四季度所得稅利潤根據(jù)年度利潤正數(shù)才交所得稅嗎,如果前三個(gè)季度虧,最后季度盈利,但是本年累計(jì)是虧,這個(gè)要不要交所得稅
老師,一季度利潤表是盈利的,匯算清繳23年度企業(yè)是盈利,但彌補(bǔ)以前年度虧損,所以不需要繳納所得稅,我的疑問:一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利,我需要繳納所得稅嗎?
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),原來有兩個(gè)合作社,后面兩個(gè)合作社合并使用了,其中一個(gè)合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個(gè)合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個(gè)合作社的賬務(wù)上嗎,因?yàn)楹笃诙际橇硪粋€(gè)合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
老師,關(guān)于現(xiàn)值指數(shù),如果原始投資額不是一次性支付,有一部分在經(jīng)營期第一期支付,計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)的方法一:未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值(不包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值-經(jīng)營期第一期支付的原始投資額現(xiàn)值;方法二:未來現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值(包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值,這兩個(gè)方法是那個(gè)方法對(duì)呢
?好的,是不是等我申報(bào)時(shí)系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)抵扣上年的虧損呀?
不是自動(dòng)的,需要手動(dòng)填上的
好像我填的1%就是對(duì)的,18行再填個(gè)第一行的不含稅2%,22行就是應(yīng)交的稅。
抱歉啊,這個(gè)我還真沒填過, 好久沒報(bào)稅了