您好,填寫附表四和減免增值稅報表
老師好 我想問下 稅控盤技術維護費 在增值稅報表里填到哪一項呢
老師 我想問下 技術維護費480元在增值稅報表里怎么填呢
老師,您好!稅控盤維護費在增值稅申報表中哪一項填寫
你好,我想問問小規(guī)模納稅人,怎么抵減稅控盤維護技術費?報稅的時候,填在哪兒?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
要把這480和減征額加在一起么
您好,是的,是這樣填列的
但是我申報以后提示這個
您好,看不清你的截圖呢。麻煩截個清晰點的,謝謝
我如果把減征額那里的數(shù)按照減免稅合計數(shù)填的話又提示不對
老師 麻煩你看下 哪里不對
老師這個比較清晰
這個金額為什么不一致的呢?
我們是小規(guī)模 這季度超了30萬了
減征額那里正常是填銷售額的2%的 但是就是這個480的維護費把我卡著里不知道怎么填了
那也應當是一致的吧?
發(fā)生額是3% 我們只抵減2%啊 怎么會一致
如果我沒記錯的話,發(fā)生額填的就是抵減的金額。你以前也是這樣申報的?那你試下。不填480的時候,有沒有這樣的錯誤提示?
不抵減480就申報成功了
您好,這兩個數(shù)字應一致的吧