您好,是的,您的理解非常正確
季度申報所得稅,是有稅的,我選擇了延遲繳納,假如四季度我累計利潤總額為負數,這樣是不是截止3季度因補繳的所得稅不用再繳納了?
第二,三季度延緩繳納的所得稅不用單獨補繳了吧?因為最后一期所得稅按全年累計利潤總額計算的。
老師,第四季度算本能累計利潤總額為負數了,那前三季度繳的企業(yè)所得稅,可以不退稅嗎?第四季度不用計提所得稅了吧?
第三季度利潤表中“所得稅本月數”是等于“這期的所得稅本年累計數”-第二季度繳納的所得稅費用嗎?要不要減第一季度繳納的所得稅費用呢?
工商年報,社保基數假如每月都是6321的,養(yǎng)老單位16%個人是8%,單位繳費基數這一欄,有單位養(yǎng)老,單位失業(yè),基本醫(yī)療,生育保險,我應該怎么計算呢,生育保險好像每月扣款都沒扣過是嗎,北京這邊
一備多考,今年考中級的同時還可以考什么?
個稅經營所得ab兩表怎么填寫
各位老師大家好,老板前期是公司還沒有開公戶呢,然后用老板自己的私人賬戶一直在開支,然后還信用卡的錢這個應該入賬呢,就是用他個人的私人賬戶還自己的信用卡,請老師們指點一下,謝謝
老師,請問寺廟的財務報表怎么做,是之前是個人保管錢財,沒有公賬
老師,請問下股東是法人股,不是分紅不交個稅嗎,那分紅是不是要計入營業(yè)外收入還是什么科目,有沒有具體的分錄,謝謝
老師,我們是進口一般納稅人,之前月份有一筆進口增值稅已經抵扣,本月這筆增值稅對應的貨物退運了,比如我本月銷項稅100,進項稅50,有個地方老想不明白,我在計算本月應交增值稅的時候,是100-50,為什么那個退運的增值稅沒有算到里頭?
老師,請問一般納稅人上個月開的發(fā)票,這個月需要沖紅,上個月已經加交過增值稅了,這個月怎么辦呢
發(fā)票開錯稅率且已經跨年,現準備紅沖重開,但是會產生稅款。繳納稅款的同時需要補繳滯納金嗎
老師我的是個體工商戶,稅務沒有給我核定個人所得稅 工資薪金所得 ,我可以給員工報稅嗎
謝謝老師。新辦企業(yè)營業(yè)執(zhí)照要交印花稅嗎
您好,目前還是需要繳納印花稅