您好,是按照17866來計(jì)提25%
老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
請(qǐng)問:利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是17866營(yíng)業(yè)外支出是266,利潤(rùn)總額是17600。這里說明下營(yíng)業(yè)外支出是之前月份做的銷售費(fèi)用,因?yàn)榇_定以后都沒有發(fā)票,所以在本月將這筆費(fèi)用做了調(diào)整,借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),借營(yíng)業(yè)外支出。那么我的企業(yè)所得稅是應(yīng)該按17866提還是17600提25%
老師,我們是個(gè)獨(dú)企業(yè),上個(gè)月發(fā)生了21萬的環(huán)保罰款,這筆帳應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,然后納稅調(diào)增,那我是在明年的個(gè)稅匯繳的時(shí)候調(diào)增,還是直接在利潤(rùn)表里將營(yíng)業(yè)外支出以負(fù)數(shù)的形式填列呢?我們老會(huì)計(jì)都是把罰款入費(fèi)用了[裂開]
系的各項(xiàng)收入和支出。這兩個(gè)項(xiàng)日應(yīng)分別根據(jù)“營(yíng)業(yè)外收入”科目和“營(yíng)業(yè)外支出”科目的發(fā)生額分析填列。(11)“利潤(rùn)總額〞項(xiàng)目,反映企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額。如為虧損總額,以“一”是負(fù)數(shù)(也就是出現(xiàn)虧損)時(shí),“所得稅”項(xiàng)目是0。(12)“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目,反映企業(yè)按規(guī)定從本期損益中減去的所得稅。本項(xiàng)目應(yīng)“所得稅費(fèi)用”根據(jù)“所得稅費(fèi)用”科目的發(fā)生額分析填列.(13)“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目,是利潤(rùn)總額減去所得稅后的差額,反映企業(yè)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。如為虧損,以“一〞號(hào)填列。【例9.2】某股份公司2007年損益類科目“本年累計(jì)數(shù)”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益營(yíng)業(yè)外支出所得稅費(fèi)用借方發(fā)生額408720.0082450.0086000.0052100.004900.003000.0049820.00根據(jù)上述資料,編制該公司2007年度利潤(rùn)表。做利潤(rùn)表
某企業(yè)2019年1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2000000元,所得稅稅率為25%,應(yīng)交所得稅為500000元(假設(shè)沒有納稅調(diào)整事項(xiàng))。12月末結(jié)賬前,各損益類賬戶的余額如下。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸800000,其他業(yè)務(wù)收入貸150000,投資收益貸100000,營(yíng)業(yè)外收入貸30000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借300000,其他業(yè)務(wù)成本借100000,資產(chǎn)減值損失借4000,稅金及附加借5000,銷售費(fèi)用借50000,管理費(fèi)用借201000,財(cái)務(wù)費(fèi)用借100000,營(yíng)業(yè)外支出借40000要求:(1)根據(jù)上述資料計(jì)算:①本月營(yíng)業(yè)利潤(rùn);②本月利潤(rùn)總額;③本月凈利潤(rùn);④本年利潤(rùn)總額;⑤本年凈利潤(rùn)。(2)計(jì)算本年應(yīng)交所得稅,并做出12月份相應(yīng)的賬務(wù)處理。(3)企業(yè)年末按全年凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積,分配現(xiàn)金股利60%,請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算和賬務(wù)處理。
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問題1是22年未申報(bào)有300萬,如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬,會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運(yùn)輸因各種原因無法從駕駛員處取得運(yùn)輸發(fā)票,現(xiàn)計(jì)劃自己成立個(gè)體工商戶(核定征收),經(jīng)驗(yàn)范圍包括貨物運(yùn)輸代理,(第一問:是否應(yīng)該是國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個(gè)體工商戶簽訂運(yùn)輸協(xié)議,個(gè)體工商戶公賬付款,再由個(gè)體工商戶開具運(yùn)輸發(fā)票給A公司,個(gè)體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師,我的課程是有特訓(xùn)營(yíng)稅務(wù)管控的,但是特訓(xùn)營(yíng)里面稅務(wù)管控這個(gè)課看不了怎么回事
企業(yè)注消時(shí),之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個(gè)稅,比如說之前投100萬,現(xiàn)在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團(tuán)審計(jì), 不是重要組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,應(yīng)當(dāng)對(duì)組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個(gè)是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
如果是正常的有票的營(yíng)業(yè)外支出,就按17600來提嗎?
您好,是的,是這個(gè)意思
個(gè)人用貨車為我們做貨物的轉(zhuǎn)移,從場(chǎng)地這邊運(yùn)到場(chǎng)地那邊,公司支付給個(gè)人的款,個(gè)人沒有發(fā)票,我們應(yīng)該怎么處理呢
您好,業(yè)務(wù)金額是多少?
不確定,有時(shí)候一個(gè)月6萬多,有時(shí)候10幾萬
您好,那個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票
除此之外呢?有別的處理辦法嗎
這個(gè)沒有,只有這個(gè)方法,不能去別處找票,風(fēng)險(xiǎn)很大
需要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
如果他去代開,開什么名目?稅率會(huì)不會(huì)不一樣
辛苦老師解答,問題就這些,晚安!
他代開發(fā)票時(shí)征過個(gè)稅就不用幫他申報(bào)
您好,貨物運(yùn)輸,稅率3%
可以幫他申報(bào)工資一樣的方式申報(bào),交個(gè)稅嗎?我的意思就是這樣類似他的工資收入,不用開發(fā)票
要符合任職受雇且他受你們管理,你按照工資薪金交個(gè)稅,那還要交社保
他是受我們管理,但是車輛這些是他自己的,不是我們的。這樣交個(gè)稅的話,稅交的多很多吧?
個(gè)稅要看當(dāng)?shù)卣吡?,有些有核定的,個(gè)稅稅率不高
辛苦,感謝您從昨天教到今天
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快