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老師我問一下 11月開了發(fā)票 分錄為:借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 其實不是現(xiàn)金收到的 是銀行 12月銀行收到的 這個分錄怎么弄吖

2021-01-13 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 23:02

您好,11月,借應(yīng)收賬款即可

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快賬用戶8086 追問 2021-01-13 23:03

老師我知道 可是我已經(jīng)做里面去了 11月份已經(jīng)結(jié)過賬啦 已經(jīng)是庫存現(xiàn)金啦

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齊紅老師 解答 2021-01-13 23:05

您好,那您沒法處理,12月借銀行存款,借庫存現(xiàn)金(紅字)

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您好,11月,借應(yīng)收賬款即可
2021-01-13
您好同學(xué),法人收到現(xiàn)金后,借:其他應(yīng)收款 貸::主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 法人將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入公司公賬,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
2023-12-11
同學(xué)你好!商品流通企業(yè)? ?是這樣處理呀
2020-10-18
同學(xué)你好,你的會計分錄是對。
2021-04-15
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