您好,現(xiàn)代服務的稅率是6%
老師我開專票 對方給我們服務費,開到現(xiàn)代服務里面嗎 稅率是多少呢
老師,我們付咨詢服務費,對方開發(fā)票,上面寫的是,現(xiàn)代服務*咨詢服務費,這可以嗎
老師,我們付咨詢服務費,對方開發(fā)票,上面寫的是,現(xiàn)代服務*咨詢服務費,這可以嗎
老師,我是農(nóng)民合作社,我單位要給一個企業(yè)耕地,提供農(nóng)機服務,我給對方開現(xiàn)代服務農(nóng)機服務發(fā)票,增值稅稅率是多少呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開竹子收購提成發(fā)票,開成其他現(xiàn)代服務,這樣開對嗎?如果開成現(xiàn)代服務稅率我們要選擇多少?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我們做貨物的 對方給我們返利 她現(xiàn)在叫我們給他開發(fā)票合理嗎
對方給我們返利三萬 叫我們開服務費,我們只有13%的進項 沒有6%的服務費 可以開不給對方
你們賣貨物給對方,然后對方要給你們返利?
是對方賣貨給我們 然后給我們返利的錢 然后對方叫我們開返利的發(fā)票給他們
這個他做成其他應付款能行不 干嘛非要我們開票呢
您好,返利不是開服務費發(fā)票處理的,是開紅字發(fā)票的,就是對方開貨物的紅字發(fā)票給你們,然后你們負數(shù)部分做進項轉出
老師,我們紅字發(fā)票進項轉出分錄怎么做呢
對方給我們開出來紅字發(fā)票 她那邊怎么做分錄呢
您好, 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應付賬款 (負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
對方?jīng)_銷收入和銷項稅額
對方?jīng)_銷售收入 和銷項稅額分錄怎么做呢老師
借:應收帳款 (負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入 (負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(負數(shù))