開成其他現(xiàn)代服務(wù),可以,1%

老師,給對(duì)方公司開了10000的發(fā)票,對(duì)方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對(duì)方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
請問老師,我公司是小規(guī)模,目前只有軟件開發(fā),沒有任何進(jìn)項(xiàng),5月開始會(huì)有軟件開發(fā)的進(jìn)項(xiàng),我公司想轉(zhuǎn)成一般納稅人,轉(zhuǎn)一般納稅人有幾個(gè)行業(yè)要選擇,我們想選工業(yè)企業(yè),通過的機(jī)率大嗎?還是只能選服務(wù)行業(yè)?如果我們現(xiàn)在選服務(wù)行業(yè),到時(shí)有其他業(yè)務(wù)時(shí)想改成工業(yè)企業(yè),可以改嗎?
老師,我想問一下,我們四月份之前是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)開出一千多萬服務(wù)費(fèi)的普票,現(xiàn)在是一般納稅人我們要往回開成本類服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是讓他們給開普票還是專票?
老師您好,我們公司屬于勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在收到被服務(wù)公司的服務(wù)費(fèi),得給人家開票,請問稅率是百分之多少呢?稅目可以選成現(xiàn)代服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)嗎
您好!我司接了一個(gè)一般固體固體廢物處置業(yè)務(wù),現(xiàn)在開具全電發(fā)票給對(duì)方時(shí),選擇現(xiàn)代服務(wù)對(duì)應(yīng)的商品編碼只能選擇其他現(xiàn)代服務(wù) 但是其他現(xiàn)代服務(wù)里面沒有簡易計(jì)稅 是有免稅選項(xiàng) 這種怎么處理 可以弄成研發(fā)技術(shù)服務(wù)嗎?
老師,我公司是拍賣礦山銷售毛石的,與客戶簽訂合同的單價(jià)后,有些后期實(shí)際對(duì)賬時(shí)單價(jià)低了幾元,但每個(gè)月底我都與客戶對(duì)賬,主要核對(duì)這期間出貨的品種和單價(jià)以及剩余款(或欠款),且以實(shí)際與客戶對(duì)賬的信息來開票結(jié)轉(zhuǎn)收入的,請問這有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
請問一下,支付社保時(shí)憑證:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?還用計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?(能回答的老師回答,不能回答的,別浪費(fèi)時(shí)間)
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒有公戶,無票支出無票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說說么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬元,其銷售成本為900萬元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬元,其銷售成本為420萬元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬,比如24年對(duì)方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬嗎?這樣操作有沒有問題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬,截止上個(gè)月還沒沖銷完,我應(yīng)該怎么處理

