你好,你認(rèn)證了嗎?當(dāng)初怎么做的分錄寫一下。
6月收到代開的增值稅專用發(fā)票,已入賬。第二月沒有抵扣?,F(xiàn)在該如何抵扣,怎么處理
我上月勾選抵扣了發(fā)票抵扣,后發(fā)現(xiàn)沒有收到發(fā)票,公司也沒有付款,不存在的業(yè)務(wù),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理已抵扣發(fā)票
本公司1月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票(假如價(jià)10000,稅600,價(jià)稅合計(jì)10600),且已經(jīng)抵扣使用了?,F(xiàn)在因服務(wù)中止,該發(fā)票需要沖紅,申請?zhí)铋_了紅字發(fā)票,收到該紅字發(fā)票之后,該如何入賬?抵扣平臺該如何操作?
老師,請問6月收到的一張抵扣發(fā)票已入賬,但還未抵扣 ,這個(gè)月要認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有該發(fā)票的信息,懷疑對方已作廢,那這種情況下該怎么處理
稅務(wù)所代開的增值稅專用發(fā)票,沒有在勾選平臺出現(xiàn),如何抵扣,如何做賬
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
沒認(rèn)證,收到的是財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用呢利息支出 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
這樣當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅和申報(bào)表上的不一樣對吧?這個(gè)月直接在申報(bào)表上認(rèn)證抵扣就可以了。
但是我在發(fā)票勾選里面沒有找到這張發(fā)票
是對方從稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票
您好!如果沒有的話是不可以抵扣的。
在發(fā)票平臺也查不到這張發(fā)票,是發(fā)票有問題么
之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有計(jì)入待認(rèn)證科目,直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目了,我這個(gè)月勾選可以么
如果可以抵扣的,必須在平臺上查找勾選