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老師我們是小規(guī)模核定征收企業(yè),這次的申報(bào)專票有沖紅是負(fù)的90萬(wàn)普票開了216000元,我的附列資料應(yīng)該怎么填?

2021-01-13 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-13 11:21

你這個(gè)有差額納稅嗎,沒有就先不填寫,

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快賬用戶3520 追問 2021-01-13 11:26

老師沒有差額納稅,意思我退的90萬(wàn)和開的216000元就先不管他,以后開夠了一次沖抵?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 11:33

我的意思是附表資料,這個(gè)沒有差額納稅,不填寫這個(gè),只填寫主表,

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齊紅老師 解答 2021-01-13 11:33

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)填寫主表,負(fù)數(shù)大于藍(lán)字,這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào),專票填寫2欄,普通發(fā)票填寫3欄這個(gè),

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你這個(gè)有差額納稅嗎,沒有就先不填寫,
2021-01-13
有沒有差額納稅,就減掉成本再交增值稅優(yōu)惠,沒有就附列資料先直接空表保存,
2021-01-13
上企業(yè)所得稅稅是按180的來(lái)算的是吧?對(duì)的
2020-09-30
你好 因?yàn)槭裁丛蚴秦?fù)數(shù) 呢
2020-11-12
也就是你的專票出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是嗎 在1.2欄填寫負(fù)數(shù) 10欄填寫的普票的 你這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào)
2020-10-18
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