你這個(gè)有差額納稅嗎,沒有就先不填寫,
老師我們是小規(guī)模納稅人核定征收,我這個(gè)季度普票開90萬(wàn)專票開90萬(wàn),我們上企業(yè)所得稅稅是按180的來(lái)算的是吧?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),我自己普票開了48294.07,增值稅專票自己開了21548.02(不包括次月沖紅46452.47),這個(gè)我怎么填寫增值稅小規(guī)模申報(bào)表呢?謝謝
老師我們是小規(guī)模核定征收企業(yè),這次的申報(bào)專票有沖紅是負(fù)的90萬(wàn)普票開了216000元,我的附列資料應(yīng)該怎么填?
老師,2021年9月公司(小規(guī)模)開普票開重了,今年9月份沖紅了,去年開票時(shí)雖有1%的稅,但因有優(yōu)惠不需繳稅,稅進(jìn)入的營(yíng)業(yè)外收入,今年沖紅后申報(bào)表該怎么填?我打開這次的小規(guī)模增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)個(gè)負(fù)數(shù),怎么辦?
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅,期中有一個(gè)表 附列資料一,這個(gè)要怎么填寫?我們1-3月就開了一張3%的專票和三張1%的普票。打開這個(gè)附列資料一,里面自動(dòng)有數(shù)據(jù)
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
老師沒有差額納稅,意思我退的90萬(wàn)和開的216000元就先不管他,以后開夠了一次沖抵?
我的意思是附表資料,這個(gè)沒有差額納稅,不填寫這個(gè),只填寫主表,
這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)填寫主表,負(fù)數(shù)大于藍(lán)字,這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào),專票填寫2欄,普通發(fā)票填寫3欄這個(gè),