可以這個(gè)是可以的,可以
公司是今年1月份注冊(cè)的,4月份才去做的稅務(wù)登記。因公司租金是老板 之前就個(gè)人轉(zhuǎn)給對(duì)方,現(xiàn)在是沒(méi)有發(fā)票,公司銀行賬也沒(méi)有體現(xiàn)。我想問(wèn)一下公司如果沒(méi)有房屋租賃可以嘛?
老師請(qǐng)問(wèn)20年4月份剛成立的小規(guī)模公司,租房子的費(fèi)用是1萬(wàn)多,之前月份都沒(méi)有分?jǐn)?,年底可以一次性抵嗎?是與個(gè)人租的房子沒(méi)有發(fā)票
老師你好!請(qǐng)問(wèn)公司辦公樓轉(zhuǎn)租,2020年6月開始,到年底大概有138萬(wàn)元房租。因?yàn)槎际峭粋€(gè)老板,2020年6月開始,每月沒(méi)有做收入,也沒(méi)有開票,也沒(méi)有收到房租。現(xiàn)在快年底了,要補(bǔ)做這部分房租收入,我要怎么做?2020年的還可以補(bǔ)嗎?還是只能補(bǔ)2021年的,如果補(bǔ)2021年的,之前的月份如何調(diào)賬?
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來(lái),代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來(lái)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用,沒(méi)有分?jǐn)?,租房合同還沒(méi)簽訂,我能簽訂十個(gè)月的房租,這樣就不用調(diào)賬了,是否合理,對(duì)方開具的租賃發(fā)票丟失了,納稅調(diào)整我是全額納稅調(diào)增嗎
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師請(qǐng)問(wèn)所得稅怎么抵扣
沒(méi)有發(fā)票怎么抵扣
沒(méi)有發(fā)票,你匯算清繳納稅調(diào)增就可以,這個(gè)扣需要看這個(gè)調(diào)之后利潤(rùn)是多少,
新手剛開始弄賬這些都不清楚,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳納稅調(diào)增怎么操作呀,謝謝
納稅調(diào)整表扣除下面其他,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)賬在金額填寫沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)稅收金額填寫0?
好的,謝謝
好的,謝謝
好的,謝謝
好我先回復(fù)別的學(xué)員了