您好,是的,就是這么做
老師請問?利潤要向投資者分紅時的分錄是借利潤分配-未分配利潤 貸應付利潤嗎?等到分時借應付利潤 貸銀行存款嗎?
子公司利潤分配給母公司,當時分錄: 子公司: 借 利潤分配_應付利潤;貸 應付利潤 借 利潤分配_未分配利潤;貸 利潤分配_應付利潤 借 應付利潤;貸 銀行存款 母公司: 借 應收股利;貸 投資收益 借 銀行存款;貸 應收股利 ————- 請問年度子公司和母公司利潤表中的的凈利潤數(shù)字會重復嗎?
請問老師,我這個 分紅做的對嗎? 股東分紅做的會計分錄: 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付現(xiàn)金股利 2、應付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 3、支付分紅款時: 借:應付現(xiàn)金股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
期中分紅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤 計提分紅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利 支付分紅:借:應付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
老師,請問分紅的分錄,是先 借應付利潤,貸銀行存款 再,借利潤分配-未分配利潤,貸利潤分配-應付利潤 再,借利潤分配-應付利潤,貸應付利潤 3筆分錄嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師請問12月計提的年終獎金是在實際發(fā)放的月份并入工資薪金做個人所得稅申報嗎?
對,是的,實際發(fā)放的次月申報納稅
是并入工資薪金一起申報嗎
并入工資可以,年終獎單獨算也行
老師請問12?份暫估的運費是10000元,如果實際回來發(fā)票是11000元,那匯算清繳時是做調(diào)減1000元嗎
那12月直接按照11000 入賬就行
不是老師現(xiàn)在發(fā)票還沒回來,只是暫估了,我怕在所得稅匯算清繳清繳回來比暫估多了1000元應該如何處理呢
多的部分你調(diào)減就行
是在所屬2020年度的匯算清繳里調(diào)減嗎?
對,是在2020年度的匯算清繳里調(diào)減
具體填那張表的那一欄
應該是填寫在 納稅調(diào)整明細表? 26行跨期扣除項目那