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Q

老師請問?利潤要向投資者分紅時的分錄是借利潤分配-未分配利潤 貸應付利潤嗎?等到分時借應付利潤 貸銀行存款嗎?

2021-01-13 07:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 07:35

您好,是的,就是這么做

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快賬用戶1850 追問 2021-01-13 08:02

老師請問12月計提的年終獎金是在實際發(fā)放的月份并入工資薪金做個人所得稅申報嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 08:02

對,是的,實際發(fā)放的次月申報納稅

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快賬用戶1850 追問 2021-01-13 08:04

是并入工資薪金一起申報嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-13 08:05

并入工資可以,年終獎單獨算也行

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快賬用戶1850 追問 2021-01-13 12:17

老師請問12?份暫估的運費是10000元,如果實際回來發(fā)票是11000元,那匯算清繳時是做調(diào)減1000元嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:20

那12月直接按照11000 入賬就行

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快賬用戶1850 追問 2021-01-13 12:22

不是老師現(xiàn)在發(fā)票還沒回來,只是暫估了,我怕在所得稅匯算清繳清繳回來比暫估多了1000元應該如何處理呢

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:31

多的部分你調(diào)減就行

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快賬用戶1850 追問 2021-01-13 12:41

是在所屬2020年度的匯算清繳里調(diào)減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:45

對,是在2020年度的匯算清繳里調(diào)減

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快賬用戶1850 追問 2021-01-13 12:48

具體填那張表的那一欄

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:52

應該是填寫在 納稅調(diào)整明細表? 26行跨期扣除項目那

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您好,是的,就是這么做
2021-01-13
可以的,可以這么做的。
2023-11-09
是的,就是那樣做的哈
2024-06-14
你好,是會重復的,在做合并報表時需要做抵消分錄的
2022-01-25
1、向投資者分配利潤   借;利潤分配—應付現(xiàn)金股利   貸:應付股利    借:應付股利   貸:銀行存款   2、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配    借:利潤分配—未分配利潤    貸:利潤分配—應付現(xiàn)金股利
2021-01-06
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