你好,第二個是結(jié)轉(zhuǎn)分紅,其他的正確。
股東分紅的會計分錄是這樣做的嗎? 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付利潤 發(fā)放時 借 應付利潤 貸 庫存現(xiàn)金
老師您好!咨詢一下,季度分紅的會計分錄,1.借利潤分配-分配現(xiàn)金股利貸應付股利2.應付股利貸現(xiàn)金或銀行存款3.借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-分配現(xiàn)金股利需要在季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎
請問老師,我這個 分紅做的對嗎? 股東分紅做的會計分錄: 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付現(xiàn)金股利 2、應付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 3、支付分紅款時: 借:應付現(xiàn)金股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
分紅的會計分錄: 借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:銀行存款 老師,分紅分錄是這樣嗎
股東分紅,從計提到發(fā)放的的會計分錄是不是,1 借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 2 借 利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸其他應付款 3 借 利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應付現(xiàn)金股利 4 借其他應付款 貸銀行
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
好的。第二步 都是設置自動結(jié)轉(zhuǎn) 所以只錄入第一、二步就可以了。
打錯錯了 是錄入1和3步就可以了
對的,是的,可以這么做的。