您好,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票是需要交稅的,按開(kāi)票稅率1%計(jì)算增值稅。 增值稅申報(bào)表中把專(zhuān)用發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額填在第一第二欄,另外第18欄增值稅減免額填 不含稅銷(xiāo)售額的2%, 同時(shí),增值稅明細(xì)表也需要填 你先填,不明白的再問(wèn)
小規(guī)模納稅人申報(bào)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
老師請(qǐng)問(wèn)12月份小規(guī)模納稅人自行開(kāi)專(zhuān)票42000元,稅率1%這月申報(bào)增值稅需要交稅嘛?增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,開(kāi)專(zhuān)票116277.增值稅3448.31元,開(kāi)普票免稅684580元,怎么填寫(xiě)小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
明白了 那請(qǐng)問(wèn)老師減免稅明細(xì)表 我是不是填寫(xiě)的金額是不含稅銷(xiāo)售額*2%
是的,減免稅明細(xì)表 的第 234列填寫(xiě)的金額是不含稅銷(xiāo)售額*2%,和18欄一致