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老師請(qǐng)問(wèn)12月份小規(guī)模納稅人自行開(kāi)專(zhuān)票42000元,稅率1%這月申報(bào)增值稅需要交稅嘛?增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?

2021-01-12 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 22:25

您好,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票是需要交稅的,按開(kāi)票稅率1%計(jì)算增值稅。 增值稅申報(bào)表中把專(zhuān)用發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額填在第一第二欄,另外第18欄增值稅減免額填 不含稅銷(xiāo)售額的2%, 同時(shí),增值稅明細(xì)表也需要填 你先填,不明白的再問(wèn)

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快賬用戶(hù)6851 追問(wèn) 2021-01-12 22:30

明白了 那請(qǐng)問(wèn)老師減免稅明細(xì)表 我是不是填寫(xiě)的金額是不含稅銷(xiāo)售額*2%

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齊紅老師 解答 2021-01-12 22:32

是的,減免稅明細(xì)表 的第 234列填寫(xiě)的金額是不含稅銷(xiāo)售額*2%,和18欄一致

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您好,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票是需要交稅的,按開(kāi)票稅率1%計(jì)算增值稅。 增值稅申報(bào)表中把專(zhuān)用發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額填在第一第二欄,另外第18欄增值稅減免額填 不含稅銷(xiāo)售額的2%, 同時(shí),增值稅明細(xì)表也需要填 你先填,不明白的再問(wèn)
2021-01-12
需要申報(bào),沒(méi)有業(yè)務(wù)的話(huà)就零申報(bào)
2021-04-01
你好? 填寫(xiě)在代開(kāi)專(zhuān)票欄次去報(bào)? ?這個(gè)專(zhuān)票是不免增值稅的?
2021-04-14
學(xué)員你好,你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候做未開(kāi)票收入,那么你12月開(kāi)票,只要把未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022-01-10
同學(xué)你好,是填入主表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票欄;
2020-10-14
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