您好 借:費(fèi)用 借方紅字 借:銀行存款 借方藍(lán)字
公司9月1日支付去年一年廠房租金14萬(wàn),對(duì)方開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額為14/1.13*0.13;9月7日退回租金14萬(wàn)給公司,地方照顧企業(yè)免三年租金,開(kāi)給公司的發(fā)票不用退,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎:借 管理費(fèi)用–廠房租金 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月7日退回:借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 謝謝
當(dāng)時(shí)支付房租時(shí),押金和房租,會(huì)計(jì)都計(jì)入費(fèi)用了,然后因?yàn)橐咔椴蛔饬?,別人退回了押金和部分房租如何做賬,直接沖減費(fèi)用嗎?借銀行存款,貸費(fèi)用紅字
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開(kāi)專(zhuān)票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專(zhuān)票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做啊?例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢(qián)實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷(xiāo)一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問(wèn)一下老師這樣操作寫(xiě)分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒(méi)到的話(huà),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫(xiě)
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶(hù)支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問(wèn),為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來(lái)申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請(qǐng)問(wèn)老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶(hù)是否是一致的呢