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#提問#收到租金專票,專票金額比實(shí)際付款金額多2660元,應(yīng)如何處理

2021-01-12 16:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 16:51

同學(xué)你好,這個錢還需要支付給方么?

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快賬用戶4496 追問 2021-01-12 16:53

不需要的

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快賬用戶4496 追問 2021-01-12 16:54

借:管理費(fèi)用-租金8571.43 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅428.57 貸:銀行存款6340營業(yè)外收入2660

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快賬用戶4496 追問 2021-01-12 16:54

分錄這樣寫是否可以

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齊紅老師 解答 2021-01-12 17:01

同學(xué)你好,是可以的;

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同學(xué)你好,這個錢還需要支付給方么?
2021-01-12
你好,專票金額比實(shí)際付款金額多2660元,這2660的款項(xiàng)今后會支付嗎?
2021-01-12
你好,最正確的就是退回去,讓對方重新開票。
2022-07-28
你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 其他應(yīng)付款, 然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-12-26
你好,差額如果以后也不支付,可以做到營業(yè)外收入里面。
2021-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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