同學(xué)你好,這個錢還需要支付給方么?
#提問#收到租金專票,專票金額比實(shí)際付款金額多2660元,應(yīng)如何處理
老師您好,請問供應(yīng)商提供的開票(專票)金額比實(shí)際結(jié)算金額多300元,應(yīng)該如何處理?謝謝
老師,收到專票的金額比實(shí)際支付的金額多了,如何做賬
老師,請問公司購車取得的票據(jù)金額比實(shí)際付款金額多了2元,該如何處理?
收到的專票比實(shí)際報(bào)銷的專票金額多 賬務(wù)上怎么處理
這個季度盈利 以前年度是虧損的 那這個季度申報(bào)所得稅的時候會彌補(bǔ)以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請問掛靠費(fèi)進(jìn)什么科目
請問,發(fā)行股票取得長期股權(quán)投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計(jì)入長期股權(quán)投資的初始成本?
老師,賬務(wù)處理時,借:其他應(yīng)收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計(jì)提借:管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,支付社保時,借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調(diào),銷售出去,打孔的費(fèi)用是我單位承擔(dān),需要找人打孔,找個人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個稅點(diǎn)?可以抵扣嗎?
老師請問一下,怎么在公司個稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤分配-未分配利潤,月底要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
做出租車取得的發(fā)票,怎么不能抵扣呢??
老師你好,請問我們采購是93,銷售81,但是成本按了72來計(jì)算,那會出現(xiàn)什么結(jié)果
需要做個人所得稅清算條件,
不需要的
借:管理費(fèi)用-租金8571.43 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅428.57 貸:銀行存款6340營業(yè)外收入2660
分錄這樣寫是否可以
同學(xué)你好,是可以的;