你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 其他應(yīng)付款, 然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
#提問#收到租金專票,專票金額比實(shí)際付款金額多2660元,應(yīng)如何處理
收到的發(fā)票比實(shí)際金額多可以嗎?按實(shí)際金額支付及做賬,多的不管可以嗎?
老師收到發(fā)票比實(shí)際支付的金額多出0.01怎么做賬
老師,發(fā)票金額比實(shí)際支付金額多出了7角,這個如何調(diào)賬
老師,收到專票的金額比實(shí)際支付的金額多了,如何做賬
老師,這個題答案部分產(chǎn)成品的定額工時,我理解的是X和y0件都是分別生產(chǎn),為什么他倆的時間要加起來?
這個票可以用來沖賬嗎?我們公司是旅游業(yè),對方物業(yè)公司開過來的 我估計(jì)是私人房子交的物業(yè)費(fèi)拿來沖賬
老師好~想咨詢下,公司為合伙企業(yè),投資了另一家合伙企業(yè)。公司有方法可以確認(rèn),對方企業(yè)是不是有申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得年報(bào)?
老師你好,我們是貿(mào)易行業(yè),請問如果有發(fā)出商品,那怎樣用進(jìn)銷存的方法記錄成本?
請問:我一個月工資4800,除了公休4天,又請假了7天,這個月我應(yīng)該拿到多少錢的工資?
以前公司員工一直給他們申報(bào)了個稅 后來 公司效益不好 也沒發(fā)全就離職了 那多計(jì)提的工資怎么辦
法人轉(zhuǎn)賬入資實(shí)收資本,沒有備注投資款,打進(jìn)去的錢算借款還是實(shí)收資本
老師,還是切上面的那個題,現(xiàn)在是答案部分的(3)這個表格中分配律的計(jì)算,看不懂分母部分
現(xiàn)在單月算的工資薪酬代扣的個稅與稅局系統(tǒng)算出代扣的個稅不一致怎么回事,有沒有辦法解決
老師,這道題不是求經(jīng)營活動凈額,為什么要加籌資活動財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?