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老師,收到專票的金額比實(shí)際支付的金額多了,如何做賬

2023-12-26 09:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-26 09:39

你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 其他應(yīng)付款, 然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 其他應(yīng)付款, 然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-12-26
您好!借原材料等,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。
2024-07-24
如果是普通發(fā)票的,直接按照你實(shí)際支付的來做,如果是專票的,差額可以放到營業(yè)外收入
2023-11-16
同學(xué)你好,這個錢還需要支付給方么?
2021-01-12
你好,專票金額比實(shí)際付款金額多2660元,這2660的款項(xiàng)今后會支付嗎?
2021-01-12
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