你好,一定要有具體金額才能計提

現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
公司4-10是代賬公司做的賬,只報了個稅,沒做工資計提和發(fā)放,現(xiàn)在我又查不到申報名單,老板也不記得,代賬的會計聯(lián)系不上,這個我關(guān)賬前要不要計提?怎么計提?
老師 我們有一個公司一年沒有收入 也不準備發(fā)放工資 但是前面的財務(wù)每個月都做了計提也報了個稅 現(xiàn)在需要平賬 把計提的工資補上 沒有收入還有工資支出 怎們辦呢 會不會被查
老師,您好,請教個問題,公司2022年以前賬務(wù)由代賬會計做賬,員工每月應(yīng)發(fā)工資20000,但由于效益不好,年度實發(fā)到手工資為75000代賬會計每月計提5000的工資,個稅申報也是安每月5000元申報的。2023年我們想自己做賬,發(fā)現(xiàn)這個問題,想讓代賬會計將應(yīng)計提工資差額全部計提在12月份,個稅申報也按照員工工資實發(fā)數(shù)補齊,這樣做可不可以?
老師,公司只有法人一人,又不能零申報,報個稅是要求實際發(fā)放的工資,實際沒有發(fā)放工資,報的個稅這樣實際不是也不對么,做賬的時候也只有計提
有個問題,就是之前財務(wù)24年虛假暫估了27萬的費用,今年5月匯算清繳調(diào)增了27萬,但是賬上的應(yīng)付賬款暫估款一直有余額沒有沖銷,這個我目前把它做進營業(yè)外收入的話,是不是相當(dāng)于雖然25年5月已經(jīng)調(diào)增了,但是賬平了后26年又把這部分交稅了
老師,請問如果營業(yè)范圍是這些:主要出口貿(mào)易,產(chǎn)品以裝修材料,櫥柜衣柜,家具,機械,電梯,電氣產(chǎn)品,酒店配套產(chǎn)品,在注冊公司的時候是選擇進出口類有限公司還是選貿(mào)易有限公司?
請問下我們公司是海運公司:9月份買了一艘二手船,預(yù)付500萬船款,10月份開始運營,現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進來,老板說明年開可以嗎?老師
老師,你好,我在東莞打算開一家個體戶,主營業(yè)務(wù)是做電商(通過小程序理解收服務(wù)費,比如掛美團的鏈接上去,然后,別人通過我小程序的美團鏈接下單成功,我就會收取一部分服務(wù)費。例如別人消費1000元,我這邊有10元服務(wù)費),那我這邊需要繳納什么稅呀?稅費繳納基數(shù)及稅率是多少呀?稅費申報是啥時候申報呀?
B公司是銷售方,A公司是購買方也是廠房出租方,B公司銷售給A公司貨物已開票10萬,但B公司欠A公司房租5萬,總房租6萬,B公司因為剛成立是以關(guān)聯(lián)公司C公司的名義簽訂廠房租賃合同,所以B公司就已對公預(yù)付轉(zhuǎn)賬給A公司一個季度房租1萬,A公司開給C公司發(fā)票1萬,A公司最后抵消完后應(yīng)付B公司10-5-1=4萬,但是未付房租5萬A公司還是開給C公司,這個B公司怎么做賬呢
請問老師,公司原本是一個股東。是100%控股股東,現(xiàn)在公司的監(jiān)事也想入股。是公司資本金增加還是原股東轉(zhuǎn)股處理?
建安的維修費開發(fā)票的稅率是開多少稅率的?
怎么會成本是100呢,不應(yīng)該成本90嗎?
企業(yè)所得稅稅率是多少
你好,如果我外經(jīng)證的合同金額是860000,但最終開票876189,當(dāng)時860000已經(jīng)異地預(yù)繳了合同860000的稅,請問差額16189部分需要去異地補繳稅嗎
具體金額可以在個稅申報系統(tǒng)查到,但人員信息查不到,這個怎么辦?
那你可以先按金額計提,分錄不需要人員名字
那發(fā)放是不是要工資單?
是呀,但是你可以后面再補啊
后面可以去哪里查名單呀老師?
去看之前的工資表或者申報表
申報的時候不是在公司電腦申報的,查不到
代賬會計聯(lián)系不上
同學(xué),你可以去稅局查。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利