您好,需要去異地補繳差額16189部分對應的稅款,因為預繳稅是按實際開票金額算的,你原來只按合同金額860000預繳了稅,現(xiàn)在實際開了876189的票,多出來的16189(即876189-860000)這部分收入沒預繳過稅,要去項目地補繳這16189對應的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅等(具體補多少按當?shù)仡A繳稅率算,比如增值稅一般計稅補16189÷(1%2B9%)×2%,簡易計稅補16189÷(1%2B3%)×3%)。

老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務!是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預繳稅款嗎?
老師,之前已經(jīng)按照合同金額異地預繳了增值稅,但是結算時多了幾百塊錢,所以開票金額比預繳的合同金額多了幾百元,多出的這部分還需要再次預繳稅嗎?
老師,我們河北建筑公司承包了外省的施工項目,已經(jīng)異地預繳了合同總額的稅款并注銷了外管證,但是部分工程款需要跨年后才開票支付,這樣操作對我們稅務處理會有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
請問,異地項目100萬合同,但外經(jīng)證是根據(jù)每次開票金額開具的,第一次開票2張20萬的票,開了2份20萬的外經(jīng)證,異地項目需要繳納個稅,由于工人合作人力資源公司,項目經(jīng)理一人工資在公司繳納交社保,請問1.工人取得人力資源服務費,這種合作是否合理2.這個異地個稅系統(tǒng)只報項目經(jīng)理一人工資,是否合理3.如果個稅系統(tǒng)只報項目經(jīng)理一人工資,但由于有兩個外經(jīng)證,其中一個會不交個稅,那種去核銷會核銷掉嗎?
老師您好!我公司建筑企業(yè)。2023年有個工程,當時因為單價定不下來,合同沒簽,活已經(jīng)干了。甲方要求開150萬元發(fā)票先付款。我在2023年的3月份已經(jīng)開發(fā)票150萬元。當時因為沒有合同,外管證沒法辦,施工地沒有辦法預繳稅金。我只能在機構所在地把稅金全部申報繳納了。直到現(xiàn)在合同和結算單才出來。那我是不是需要把去年150萬元的外管證補上,在施工地補交那部分應該預繳的稅金呢?
老師,咱們企業(yè)平時報稅時有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項 表三是進項
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬,合計1000萬銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負嗎?
老師,專項扣除22年計提多了18萬,然后23到25年發(fā)生時沖減,我是不是把22年的報表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個人賬戶收款轉(zhuǎn)到對公賬戶時記了實收資本,后來稅務局查賬補交了所有稅款,那這部分實收資本需要調(diào)賬嗎?稅務局沒有指出這部分錢是收入,不是實收資本,太亂了,搞不清楚
老師好請問下我們公司是海運公司:9月份買了一艘二手船,預付500萬船款,10月份開始運營,現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進來,老板說明年開可以嗎
你好老師,我們是運輸公司業(yè)務招待費比較多還開了專票, 業(yè)務招待費可以抵扣嗎
老師,比如應付工資100元,社保10元,個稅2元,銀行付工資88元,請問正確分錄是什么
老師您好,請問有生產(chǎn)型企業(yè)的成本報表嘛?
請問老師在哪里?電子稅務局里面可以打印導出來那個申報過的企業(yè)所得稅申報表。
投資公司收到分紅,之后購買資產(chǎn),常年沒有收入只有固定資產(chǎn)的相關費用正常嗎