您好,是忘記做哪筆會(huì)計(jì)分錄了?
老師,你好,有一筆業(yè)務(wù),在十月的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但在10月忘記做會(huì)計(jì)分錄,怎么處理。
老師,我有筆分錄沒(méi)有做,但是在10月份時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了應(yīng)該怎么處理
老師,你好!有一筆19年的管理費(fèi)辦公費(fèi),有進(jìn)項(xiàng)稅,由于當(dāng)時(shí)認(rèn)證了,也抵扣了,做賬的時(shí)候忘記記應(yīng)交稅費(fèi)了?今年該怎么調(diào)整?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
有一張發(fā)票5000的審計(jì)費(fèi)發(fā)票在10月已經(jīng)抵扣,但是12月才給對(duì)方支付了這筆錢,10月該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好。有一張專票,賬面23年6月已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅,但是沒(méi)有認(rèn)證抵扣,24年10月想認(rèn)證抵扣,賬面的會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?
我是個(gè)體工商戶,也有其他單位兼職收入,個(gè)體工商戶季度報(bào)稅時(shí)需要報(bào)兼職個(gè)人收入的個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司是做民宿的,有張9月開的買投影儀和小米電視的票共計(jì)7萬(wàn),因?yàn)?0月缺成本票,我沒(méi)想把這張票入賬固定資產(chǎn),因?yàn)槿胭~固定資產(chǎn)要折舊,這樣10月成本不夠,我等10月直接用來(lái)做成本,那現(xiàn)在做9月的賬這筆應(yīng)該入賬啥科目合適,又不符合低值易耗品性質(zhì)
老師,三季度所得稅申報(bào)要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧
老師,我們做賬每個(gè)月的銀行賬戶明細(xì)都要附在記賬憑證里面嗎
進(jìn)到電子稅務(wù)局的時(shí)候,說(shuō)無(wú)關(guān)聯(lián)信息,怎么辦
這是什么意思?一般納稅人默認(rèn)就是簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,企業(yè)所得稅的工資薪酬是提取哪里的數(shù)據(jù)?個(gè)稅嗎?
勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票什么情況可以開出來(lái),我是咨詢公司能開不,個(gè)體戶,需要開張專票
老師,請(qǐng)問(wèn)7,8月的收入沒(méi)有做成本(服務(wù)型公司),10月份再把成本打給客戶,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票做成本,這樣合理嗎?等于這個(gè)征期申報(bào)就是成本為0,收入一萬(wàn)多,管理費(fèi)用16萬(wàn)多(人員工資和社保)
老師,公司銷售發(fā)票開給子公司,但是付款是母公司代付,這種情況咋辦,要把銀行收入的應(yīng)收款改成子公司的
老師,有一筆已經(jīng)抵扣了,但是沒(méi)有分錄
這個(gè)要反結(jié)賬回去處理嗎?還是怎么處理
是都沒(méi)做 還是沒(méi)把進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn)出來(lái)?
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,只是沒(méi)有做賬務(wù)處理
如果沒(méi)跨年的話 直接補(bǔ)做就行
補(bǔ)做的分錄應(yīng)該怎么做,是買稅盤
購(gòu)入? 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款? ? ?抵稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費(fèi)用
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。