 
                            您好,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額可以調(diào)整

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    假設(shè)第一季度利潤(rùn)總額50萬(wàn),預(yù)繳所得稅2.5萬(wàn) 第二季度利潤(rùn)總額25萬(wàn) 沒(méi)有計(jì)提預(yù)繳所得稅 第三季度利潤(rùn)總額40萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)需要計(jì)提預(yù)繳所得稅嗎
申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)可以調(diào)整成本嗎?使利潤(rùn)總額減少,少交企業(yè)所得稅
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額可以調(diào)整嗎?
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤(rùn)總額來(lái)算,預(yù)繳納時(shí)需要利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增調(diào)減呢?
公司前3季利潤(rùn)總額正數(shù),預(yù)繳了企業(yè)所得稅,第四季度負(fù)數(shù),導(dǎo)致整年利潤(rùn)總額負(fù)數(shù),工商年報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅怎么寫(xiě)
 
                因?yàn)橹Ц兜氖且荒甑拈L(zhǎng)期使用費(fèi),所以使用預(yù)付賬款是嗎?
我們公司請(qǐng)了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開(kāi)票3000元,給我們,沒(méi)有收據(jù),公戶支付的時(shí)候是付給個(gè)人但是他開(kāi)票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷(xiāo)售方名字不一致,這個(gè)發(fā)票也可以直接使用嗎,沒(méi)有委托收款單
老師,公司車(chē)間員工手指受傷醫(yī)療費(fèi)幾百塊,這個(gè)怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 就是我們農(nóng)行扣除供應(yīng)商手續(xù)費(fèi)5-9元在把剩余貨款付給供應(yīng)商,然后現(xiàn)在他們說(shuō)按實(shí)際到賬的開(kāi)票給我們還是按含手續(xù)費(fèi)金額的開(kāi)票呢 回復(fù)過(guò)我的問(wèn)題的老師忽略,謝謝
請(qǐng)問(wèn)我為什么開(kāi)不了折扣金額老師
我們公司請(qǐng)了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開(kāi)票3000元,給我們,沒(méi)有收據(jù),公戶支付的時(shí)候是付給個(gè)人但是他開(kāi)票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷(xiāo)售方名字不一致,這個(gè)發(fā)票也可以直接使用嗎
我們公司請(qǐng)了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開(kāi)票3000元,給我們,沒(méi)有收據(jù),公戶支付的時(shí)候是付給個(gè)人但是他開(kāi)票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷(xiāo)售方名字不一致,這個(gè)發(fā)票也可以直接使用嗎
會(huì)計(jì)臺(tái)賬有哪些怎么做
同一天收到9筆不同單位的應(yīng)收賬款,可以匯總做一筆憑證嗎?還是需要做9個(gè)憑證 借 銀行存款 總額 貸應(yīng)收賬款 不同單位 金額 2
一月份實(shí)操是小規(guī)模納稅人嗎?


利潤(rùn)表不用改,是嗎?
您好,您說(shuō)的調(diào)整是調(diào)整什么?
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本
那你利潤(rùn)表必然是跟著調(diào)整的呢
那資產(chǎn)負(fù)債表呢?
有關(guān)聯(lián)的都要修改
本月報(bào)12月的利潤(rùn)總額應(yīng)該不用調(diào)了吧,不然不是就不對(duì)了。
按照你們的報(bào)表填寫(xiě)報(bào)送即可
一般都是按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的吧!
是的呢,都是按照?qǐng)?bào)表中的數(shù)據(jù)報(bào)送,如果是報(bào)表中的數(shù)據(jù)發(fā)生的了調(diào)整,相應(yīng)的也去調(diào)整申報(bào)表中的數(shù)據(jù)。不知我有沒(méi)有理解錯(cuò)你的調(diào)整的意思
是的,就是感覺(jué)太煩了,現(xiàn)在退稅麻煩嗎?如果多交了
您好,不麻煩的呢,匯算清繳的時(shí)候,提交申報(bào)表,多還少補(bǔ)
補(bǔ)的話哪里申請(qǐng)
匯算清繳的時(shí)候,提交申報(bào)表,會(huì)顯示的呢
說(shuō)錯(cuò)了,是如果多交怎么申請(qǐng)退稅?
在電子稅務(wù)局-事項(xiàng)管理中有一個(gè)申請(qǐng)退稅的,進(jìn)去提交資料即可
現(xiàn)在一般申請(qǐng)好了要過(guò)多久可以退回來(lái)
您好,一般三個(gè)月內(nèi)