同學(xué),你好 如果不要求精細(xì)化管控,比如各運(yùn)輸公司的運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì),這樣處理是可以的
月末,會計(jì)小張復(fù)核公司賬簿發(fā)現(xiàn),20197月15日至31日的運(yùn)輸費(fèi)5000元(運(yùn)輸費(fèi)系為銷售貨物發(fā)生的運(yùn)費(fèi))已實(shí)際發(fā)生,但由于運(yùn)輸公司未開具發(fā)票給公司,因此小張未入賬。但實(shí)際上,該運(yùn)輸費(fèi)已在7月發(fā)生,所以小張應(yīng)該做如下會計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000 如果費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的話可以按期間計(jì)提,但有一個(gè)問題,在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關(guān)憑證依據(jù),可以不做所得稅前調(diào)整,這時(shí)這張發(fā)票開時(shí)間是2020年2月開了,那這個(gè)新開的這張發(fā)票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎,還是如何放置處理
老師請問11-12月的運(yùn)費(fèi)發(fā)票還未回,我是暫估一筆費(fèi)用按其中一個(gè)運(yùn)輸公司名稱做一筆匯總分錄可以嗎?因有好幾個(gè)運(yùn)輸公司的,待發(fā)票回來再沖回之前的那一筆,然后按照實(shí)際收到發(fā)票所有運(yùn)輸明細(xì)做可以嗎?
老師好,有個(gè)小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實(shí)際金額加了運(yùn)費(fèi)開了進(jìn)項(xiàng)票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個(gè)物流?汽車配送那個(gè)公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來,請問會計(jì)分錄怎么寫呢?本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢?是寫一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅?,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會計(jì)年度嗎