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月末,會計小張復(fù)核公司賬簿發(fā)現(xiàn),20197月15日至31日的運輸費5000元(運輸費系為銷售貨物發(fā)生的運費)已實際發(fā)生,但由于運輸公司未開具發(fā)票給公司,因此小張未入賬。但實際上,該運輸費已在7月發(fā)生,所以小張應(yīng)該做如下會計分錄: 借:銷售費用 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000 如果費用實際發(fā)生的話可以按期間計提,但有一個問題,在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關(guān)憑證依據(jù),可以不做所得稅前調(diào)整,這時這張發(fā)票開時間是2020年2月開了,那這個新開的這張發(fā)票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎,還是如何放置處理

2020-09-18 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-18 22:23

同學(xué)您好,您可以做在2020.2的時候可以先做一個負數(shù)沖了,然后再根據(jù)發(fā)票做一遍,實際就是一正一負沖了

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快賬用戶9330 追問 2020-09-18 22:29

那這樣,2019的稅前利潤我就不用調(diào)賬了吧

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快賬用戶9330 追問 2020-09-18 22:30

如果若這張發(fā)票是在2020.5.31號匯算結(jié)束后取得的,那才收到這個費用發(fā)票,到那時又該如何做賬務(wù)處理呢,還有是否要納稅調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2020-09-19 07:33

是的,那您匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整的

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快賬用戶9330 追問 2020-09-19 08:29

那匯繳結(jié)束后才收到發(fā)票,這種會計分錄上如何處理呢

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齊紅老師 解答 2020-09-19 09:15

做法還是一樣的,只是您以前需要補交稅款

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同學(xué)您好,您可以做在2020.2的時候可以先做一個負數(shù)沖了,然后再根據(jù)發(fā)票做一遍,實際就是一正一負沖了
2020-09-18
你好同學(xué),咱直接借銀行存款貸其他收益,然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-11-23
同學(xué)你好,請稍等為你解答
2023-03-01
您好題目是全部的嗎
2023-03-02
1.借:原材料 811800應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)105062貸:銀行存款916862 2.借:庫存商品160000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)20800 貸:銀行存款180800 借:管理費用 180800 貸:應(yīng)付職工薪酬180800 借:應(yīng)付職工薪酬180800 貸:庫存商品160000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)20800
2022-06-11
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