你好,你們是一般納稅人,還是小規(guī)模的。
老師,現(xiàn)在賬上應交稅費-未交增值稅科目有0.03元的余額,這個怎么平賬呢
老師,應交稅費-應交增值稅科目在貸方有-0.03的余額,這個怎么調(diào)整?
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應該怎么調(diào)整呢
老師您好,我的科目余額表上面應交稅費-應交個人所得稅貸方有余額,這個應該怎么調(diào)整
科目余額表上,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應該怎么做調(diào)整分錄
老師,銀行貸款需要準備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復,解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
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一般納稅人
借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅。
老師,正常情況下應交稅費應交增值稅科目余額為0
你好,這個不一定你有沒交的稅,就是有余額,或者是你有劉迪,就是有余額。
那不應該是應交稅費有余額嗎
你好好,可以有余額的,這個規(guī)沒有規(guī)定,必須沒有余額。