您好,利潤收入 借:銀行存款0.36 貸:財務(wù)費用0.36 把這個分錄作上,重新結(jié)轉(zhuǎn)利潤
老師,我們資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤的借方余額:27581.91元,這是什么原因
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計不等于負債表中的期末未分配利潤期末,差額在這里。是什么原因?
2020年成立的公司,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表中的利潤總額差了0.36,這筆費用是一筆利息收入,但是利潤表中多0.36,什么原因?
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進利潤分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表中未分配利潤這項的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產(chǎn)負債表當期的未分配利潤數(shù)差額就是這筆6000元。請問該如何處理
利潤表中的利潤總額等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤總額嗎?我利潤表3個月的累計數(shù)加起來不等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤總額!但是我的總賬本年利潤總額等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤總額!這到底是為什么
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
這筆分錄我做過了的
之前已經(jīng)做了這筆分錄了
我是不是直接借銀行存款0.36 借財務(wù)費用-利息收入-0.36 這樣?
您好,你分錄做對了,再重新結(jié)轉(zhuǎn)就行
好的,謝謝老師