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我們銷售產(chǎn)品,給客戶開了發(fā)票,但是客戶還沒有給我們打錢,得過2個月左右,才能往我們公戶打錢,那這個賬我該怎么去做呢

2021-01-10 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 23:32

你好: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶5055 追問 2021-01-10 23:34

這是2020年12月份開的發(fā)票,等客戶給我們公戶打錢了,我們再確認(rèn)收入就可以對吧,2020年的收入在2021年確認(rèn)收入沒有問題吧

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快賬用戶5055 追問 2021-01-10 23:35

如果客戶是3月份給我們公戶打錢,我們3月確認(rèn)收入 3月有費(fèi)用票,也是可以抵企業(yè)所得稅的對吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 23:39

以發(fā)票時間為準(zhǔn)確認(rèn)收入哦

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快賬用戶5055 追問 2021-01-10 23:40

客戶給我公戶打款的時候,確認(rèn)收入的分錄怎么去做,摘要要標(biāo)記什么時候的么

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快賬用戶5055 追問 2021-01-10 23:41

現(xiàn)在做應(yīng)收賬款也是要交企業(yè)所得稅和增值稅的對吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 23:41

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 銷項 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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你好: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2021-01-10
你好 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2022-08-24
你好? ?你做無票收入 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2020-11-09
同學(xué)你好 你們開紅字發(fā)票客戶就不用開
2022-09-05
學(xué)員你好,現(xiàn)在相當(dāng)于預(yù)收賬款,建議跟客戶溝通一下是否要發(fā)票,如果不要的話你做不開票收入才能處理掉
2022-03-13
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