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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票按照10%加計抵扣的,計算出來的進項稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,剩余的1%填在加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額這樣呢
老師你好,收購農(nóng)產(chǎn)品可以抵9%的進項稅,加計扣除1% ,這個1%怎么抵扣,什么時候抵扣
自開收購農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票 按進項9%抵扣 現(xiàn)在要領(lǐng)用一部分原材料深加工 加計扣除1%的部分怎么算
采購農(nóng)產(chǎn)品時加計扣除稅費,這筆分錄怎么寫?
農(nóng)產(chǎn)品收購票進項加計扣除的1%部分的會計分錄怎么做
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉],解析下
老師,我今天申報個稅,忘記把5000敲進去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個?
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
您好,采購農(nóng)產(chǎn)品時: 借:原材料 100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 9 貸:銀行存款 109 加計扣除時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1 貸:其他收益 1 抵扣進項稅時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) [銷項稅額金額] 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 10