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上期做錯(cuò)一筆分錄,借管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,正確應(yīng)該是借原材料,貸庫存現(xiàn)金,上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),該怎樣訂正這筆分錄?

2021-01-10 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-10 23:21

你好: 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

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快賬用戶6458 追問 2021-01-10 23:27

今年6月做錯(cuò)的,12月改正

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快賬用戶6458 追問 2021-01-10 23:27

都是今年

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齊紅老師 解答 2021-01-10 23:30

借:原材料 貸:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

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快賬用戶6458 追問 2021-01-10 23:33

那這期結(jié)轉(zhuǎn),那勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)不成了負(fù)數(shù)嗎?費(fèi)用月底會(huì)結(jié)平嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 23:38

是的哦,調(diào)賬會(huì)有這種情況

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快賬用戶6458 追問 2021-01-10 23:39

那勞動(dòng)費(fèi)用永遠(yuǎn)為負(fù)了

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齊紅老師 解答 2021-01-10 23:40

月底會(huì)轉(zhuǎn)平的,結(jié)轉(zhuǎn)損益

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你好: 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
2021-01-10
借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款
2020-08-19
借:庫存現(xiàn)金 5079.42 以前年度損益 29.65 貸:預(yù)付賬款 5109.07
2022-02-14
你好可以的,操作沒問題。
2024-12-06
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
2022-06-24
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