你好 不需要申請 普票不超30萬 增值稅是免的 填在主表第11行即可
老師,個體戶核定征收,一季度3萬,如果這個季度開了10萬,超出了核定征收的金額,這種要不要交稅呢,稅率是好多呢。但是小規(guī)?,F(xiàn)在有優(yōu)惠政策,一季度是30萬不交稅,這個到底是依據(jù)哪個呢?
個體工商戶現(xiàn)在核定征收6萬,還可以申請小微企業(yè)季度不超30萬可以免稅的政策嗎? 普票已經超六萬,是不要交稅了?
老師,個體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個稅,這個優(yōu)惠政策是每個月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
個體工商戶核定征收2萬,開普票超過了,但不超過30萬,免稅,可以在電子稅務局網上改表嗎?如何改?
老師,我請教一下 1,核定征收的個體戶超市,季度30萬免征,但是這個季度開了31萬,是按31萬交稅還是按超過的1萬交 2,以前沒超過的季度是系統(tǒng)自動報稅,那超過了是不是要自己申報 3,自己申報還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
普票不超30萬?他普票專票都開,是不普票專票合計不超30萬呀?
有專票的話 專%2B普不超30萬? 只交專票部分的增值稅 專%2B普超30萬? ? ? 都需要繳納增值稅