你好 你們不是免稅的嗎
我是一般納稅人,由于11月份沒有進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致我需要繳納增值稅和附加稅將近20000元錢,而且賬上沒有那么多錢,我能不能這個(gè)月先申報(bào)不交款,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)勾選之后,抵掉上個(gè)月的稅錢之后,再把差額部分繳納一下和繳納部分滯納金
酒店行業(yè) 一般納稅人 月底作價(jià)稅分離 但是由于有進(jìn)項(xiàng),實(shí)際我繳納的稅額沒有那么多 那么我多計(jì)提的稅金怎么辦呢
老師,你好!我公司由于去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣太多,稅局要求我轉(zhuǎn)出5萬元進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有要求我做賬務(wù)調(diào)整,那么我這個(gè)月多繳納5萬元的增值稅要怎么做分錄呢?
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅額72011.02,異地預(yù)繳增值稅4255.11,那要勾選認(rèn)證多少金額的稅費(fèi)就不用繳稅了,怎么查詢上個(gè)月有沒有留底的進(jìn)項(xiàng)呢
12月由于加計(jì)抵減導(dǎo)致上月多計(jì)提了稅費(fèi),計(jì)提的時(shí)候附加稅計(jì)提到營業(yè)稅金及附加,但這個(gè)是損益類科目,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)掉了,可實(shí)際我在這個(gè)月并沒有繳納那么多,由此導(dǎo)致的稅費(fèi)虛增如何沖回呢
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
19年 不免稅。貸方有金額,那不是相當(dāng)于我多沖減收入了嗎?
你需要核對下你的銷項(xiàng)和你申報(bào)的一致不