你好 是根據(jù)年累計(jì)填寫的
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時(shí),季度申報(bào),為什么系統(tǒng)自動(dòng)生成的期限是2020年1月至12 月呢?
老師請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)第二季度經(jīng)營所得時(shí),為什么系統(tǒng)出來的時(shí)間是1月至6月喃?第一季度的之前已經(jīng)申報(bào)了
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換了投資人,本季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅時(shí)怎么申報(bào)?只填報(bào)本季度收入及成本嗎?還是填這個(gè)月利潤表中的年度合計(jì)數(shù)?
上海自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 有限合伙企業(yè),經(jīng)營所得預(yù)繳納稅申報(bào),零申報(bào)的那種,有一個(gè)人納稅失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤窘?jīng)營所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測到當(dāng)前納稅人稅款所屬期為【2022-01至2022-03】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2022-01至2022-03】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)!】?!?然后我把4到7月的申報(bào)全部啟動(dòng)更正了,重報(bào)又失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤驹撋陥?bào)記錄不存在】” 請(qǐng)問這種情況要怎么操作
老師好,這個(gè)自然人扣繳端里的生產(chǎn)經(jīng)營所得 有點(diǎn)奇怪,之前預(yù)繳申報(bào)納稅1-3季度沒有問題,現(xiàn)在第四季度 稅款所屬期 不能選10-12月,系統(tǒng)提示 稅款所屬期應(yīng)該從1月1日—12月31日,這是什么情況?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
啊,我只填了12月的申報(bào)了怎么辦喃?今年沒有收入,全是一些費(fèi)用
那你的利潤總額是年累計(jì)的嗎
不是,只是第三季度的,
利潤總額是負(fù)數(shù)
那你第四季度修改過來
哦哦,我打錯(cuò)字了,是第四季度的
這種情況需要怎么處理呢?
你看下有更正申報(bào)不
老師,請(qǐng)問是這個(gè)啟動(dòng)更正嗎
老師,請(qǐng)問是點(diǎn)啟動(dòng)更正這里嗎
你好 是的 是的 是的
呵呵,網(wǎng)絡(luò)以為不好重復(fù)發(fā)了 謝謝郭老師
郭老師請(qǐng)問這不是應(yīng)該申報(bào)第四季度嗎?為什么系統(tǒng)默認(rèn)的期限是2020一年的時(shí)間呢?
你們填寫的是年累計(jì)的收據(jù) 根據(jù)年累計(jì)不是單個(gè)的季度數(shù)據(jù)
哦哦謝謝
不用客氣 工作愉快