你好,不需要做賬,7月已經(jīng)做過(guò)了
1月份開(kāi)票100萬(wàn),6月份開(kāi)票50萬(wàn),沒(méi)有一張成本票,7月份報(bào)票暫估了成本70萬(wàn),這樣做合適嗎?
這個(gè)月如果有50萬(wàn)的無(wú)票收入,然后也準(zhǔn)備繳納稅款,到明年1月份開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以沖減之前那個(gè)50萬(wàn)的一部分嗎?重新做比收入,那這個(gè)20萬(wàn)的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開(kāi)了一張30萬(wàn)的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬(wàn)嗎?這個(gè)50萬(wàn)的未開(kāi)票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_(kāi)到50萬(wàn)
7月份報(bào)了無(wú)票收入100萬(wàn),12月份開(kāi)票50 萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這50萬(wàn)要怎么做賬
如果辦公室裝修100萬(wàn),7月份付了50萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,我是從7月份開(kāi)始做攤銷(xiāo)嗎
在12月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,然后次年1月作廢了50萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)需要怎么做賬務(wù)處理
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
那7月份報(bào)的無(wú)票收入是100萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),12月份開(kāi)票50萬(wàn),稅費(fèi)2.5萬(wàn),這也不用操作嗎?是把50萬(wàn)的發(fā)票,貼在7月份100萬(wàn)的賬后面嗎?
同學(xué),你12月份開(kāi)票這筆錢(qián)是要減掉的呀,怎么會(huì)額外再交2.5萬(wàn)呢?
是提前把100萬(wàn)的稅交了,12月份開(kāi)50萬(wàn),1月份再開(kāi)50萬(wàn),開(kāi)的這100萬(wàn)沒(méi)有在同一個(gè)月,12月份的50萬(wàn)是得把7月份的沖掉50萬(wàn)吧
同學(xué),未開(kāi)票收入不需要再額外做賬,申報(bào)的時(shí)候把你開(kāi)票的這部分減去就行了。