您好,是的,您的理解非常正確。對(duì)方是企業(yè)還是個(gè)人
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開(kāi)給我們,不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師,公司請(qǐng)人開(kāi)墾路面花了幾千塊,對(duì)方說(shuō)開(kāi)發(fā)票要收9個(gè)稅點(diǎn),當(dāng)時(shí)只要了收據(jù)入賬,如果沒(méi)有發(fā)票是不是匯算清繳要調(diào)增這幾千塊?
公司給員工租的宿舍,因?yàn)槭嵌址繓|,所以對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票,只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票可以做賬嗎?我只需要在所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增,就可以了?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳,公司當(dāng)年并沒(méi)有收入,但當(dāng)時(shí)誤開(kāi)了一張收入發(fā)票,已做紅沖處理,填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí),收入這塊是填零,還是要填報(bào)表上紅沖的數(shù)據(jù)
如果過(guò)了匯算清繳,老板才拿成本發(fā)票回來(lái),(也就是當(dāng)時(shí)沒(méi)有調(diào)增。)會(huì)計(jì)催了好幾回,老板在匯算清繳之前都沒(méi)有把發(fā)票拿回來(lái),他說(shuō)沒(méi)有給結(jié)清貨款,所以對(duì)方不肯開(kāi)成本發(fā)票給我們。過(guò)了匯算清繳好久,才拿發(fā)票回來(lái),這樣公司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)計(jì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)追究會(huì)計(jì)的責(zé)任嗎?
老師 中級(jí)財(cái)管考試 第4問(wèn) 那個(gè)必要收益率 R那個(gè)公式需要寫嗎
投資款辦事人存進(jìn)去可以么?必須法人存么
老師,你好!我想問(wèn)一下,教育培訓(xùn)公司常常支付外面兼職老師一次2萬(wàn),因?yàn)閭€(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,我們自己委托個(gè)體戶服務(wù)開(kāi)發(fā)票,公司對(duì)公付給這個(gè)個(gè)體戶可以嗎?
外幣這一章調(diào)匯兌差額是走匯兌損益嗎?還是走財(cái)務(wù)費(fèi)用,寫的匯兌損益這個(gè)科目對(duì)嗎?
老師會(huì)計(jì)學(xué)堂密碼忘記了咋辦
老師,算稅前利潤(rùn)時(shí)等=息稅前利潤(rùn)-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤(rùn)÷稅前利潤(rùn),公式里的稅前利潤(rùn)=息稅前利潤(rùn)-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤(rùn)實(shí)際意義上是不一樣對(duì)嗎?
老師,對(duì)外擔(dān)保確認(rèn)或有負(fù)債,但是不能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,怎么樣可以區(qū)分一下,理解不了
實(shí)務(wù)工作中,一般納稅人以成本價(jià)賣商品給對(duì)方,銷售方負(fù)擔(dān)的附加稅,若購(gòu)貨方要求附加稅也要發(fā)票,附加稅怎么開(kāi)票?怎么收回呢?
實(shí)收資本這個(gè)科目,是設(shè)置輔助核算好App,還是二級(jí)科目好?
@郭老師 現(xiàn)在一年流水超過(guò)500萬(wàn)就要納稅嗎?納的是什么稅?如果走的個(gè)人卡呢?
公司來(lái)的,不明白為什么要收我們9個(gè)稅點(diǎn),他們是派一個(gè)司機(jī)開(kāi)一臺(tái)拖拉機(jī)過(guò)來(lái),一天1300收費(fèi)
您好,按建筑服務(wù),增值稅稅率是9%
說(shuō)漏了,是要再另外多收我們9個(gè)稅點(diǎn)的錢,這樣是正常的嗎?
我們是小規(guī)模,不能抵稅,所以當(dāng)時(shí)同事就沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
您好,若您享受小微企業(yè)優(yōu)惠,可以按無(wú)票支出處理
就是沒(méi)有必要再另外拿餐費(fèi)發(fā)票來(lái)沖賬是嗎
您好,替票是不建議的
我知道入賬應(yīng)該是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái),但是很多時(shí)候都開(kāi)不了發(fā)票,我見(jiàn)他們都是用餐費(fèi)或者油錢來(lái)報(bào)銷的,以前的會(huì)計(jì)也是這樣操作呢
您好,那風(fēng)險(xiǎn)都是財(cái)務(wù)承擔(dān)。