你好 用套打是沒有外框的 需要配套用友自己的紙張 您是想打印在A4紙上不用選擇套打的
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個(gè),初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時(shí)候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會彈出一個(gè)提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了,我就無法把那個(gè)科目打上去,就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會彈出一個(gè)提示框,說我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師,用友出現(xiàn)要我審核,怎么操作,怎么增加另一個(gè)人,我前面做用友是不要我審核就可以做賬的,怎么操作呀,最好設(shè)置不要審核的,朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人,在權(quán)限下的用戶增加審核人,但是我出來圖1 界面,奇怪了,資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面,朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn),最后出報(bào)表,但是報(bào)表怎么還是以前的賬套的公司名字,我現(xiàn)在這個(gè)賬套名字不是這個(gè)呀,怎么設(shè)置報(bào)表呢,公司名字,如圖3 ,今天小規(guī)模是最后一天報(bào)稅啊,這樣都做好了,就是差報(bào)表出報(bào)表的時(shí)候就顯示這個(gè)報(bào)表不正常,嗯,然后顯示還是我另外一個(gè)公司的名字,我這是新賬套啊,因?yàn)橛肿隽艘粋€(gè)小公司啊,這該怎么做呀?
老師好!用友T3套打賬薄,打印出來的賬頁都是沒有線條的,都是空白,這個(gè)是設(shè)置的問題嗎?該如何設(shè)置?
老師好!用友T3,用友t3打印賬薄套打格式,打印出來的賬頁都沒有格子和線了。該如何設(shè)置?
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了客戶和供應(yīng)商往來輔助核算(在應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款下設(shè)置2級科目,對2級科目啟用往來輔助核算,這樣資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付欄次公式怎么設(shè)置),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款欄次公式如何設(shè)置? 怎么設(shè)置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)? 怎么設(shè)置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)? QM(“1122”.月,貸,,,,)+ 這樣設(shè)置會取二級科目借貸方相抵后總的余額,如何設(shè)置才會取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù),手機(jī)打的問題,麻煩老師了
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝