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本月應(yīng)交稅費(fèi):單位應(yīng)交職工保險(xiǎn)合計(jì)10000,墊交職工保險(xiǎn)個(gè)人部分10000(不包括養(yǎng)老保險(xiǎn))墊交臨時(shí)工個(gè)人部分5000,職工個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)5000(工資表代扣3000,己做賬),財(cái)政撥保險(xiǎn)費(fèi)20000,零余額賬戶上有5000余額,出納又存25000到零余額賬戶,扣稅時(shí)只扣了45000,財(cái)撥的醫(yī)療險(xiǎn)5000沒扣,并且45000是從單位銀行賬戶扣的,然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶,老師,我該怎么處會(huì)計(jì)憑證,我有25000的銀行存單,45000的銀行單(從單位賬戶扣的),50000銀行單(零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶,麻煩老師列一下會(huì)計(jì)科目,謝謝

2021-01-10 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-10 11:46

你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付職工薪酬? 單位承擔(dān)總的部分 其他應(yīng)收款? 個(gè)人承擔(dān)總的部分 貸,零余額賬戶用款額度 存到零余額 借,零余額賬戶用款額度 貸,銀行存款?

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快賬用戶7004 追問 2021-01-10 12:22

那財(cái)政撥的那20000呢?還有沒有扣出的財(cái)撥醫(yī)療5000呢?怎么處憑證,麻將老師科目后跟上金額,我不太明白

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齊紅老師 解答 2021-01-10 12:26

收到財(cái)政 撥款,你正常計(jì)財(cái)政撥款收入。 你這是發(fā)生什么業(yè)務(wù),就做什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

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快賬用戶7004 追問 2021-01-10 16:57

可是所有費(fèi)用是先從單位賬戶扣的,然后又從零余額賬賬戶轉(zhuǎn)給單位賬戶,并且先只扣了45000,財(cái)政撥的5000醫(yī)保沒扣,但轉(zhuǎn)回來時(shí)又轉(zhuǎn)的5000(應(yīng)扣數(shù)),這一部分該怎么體現(xiàn)出來

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齊紅老師 解答 2021-01-10 17:07

你從單位 賬戶扣時(shí),你做賬,直接是貸,銀行存款即可的。 然后,轉(zhuǎn)回來,就增加你的存款即可。

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快賬用戶7004 追問 2021-01-10 17:14

沒有扣的保險(xiǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)付款5000,貸做財(cái)撥5000,可是對(duì)應(yīng)預(yù)算該做什么科目?如果不做,那預(yù)算的財(cái)撥就少5000,和財(cái)政對(duì)不起賬噠

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齊紅老師 解答 2021-01-10 17:21

你這沒有收到資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不處理, 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制,這里有差異的

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快賬用戶7004 追問 2021-01-10 17:30

可是從零余額賬戶轉(zhuǎn)回到單位的50000中包含了財(cái)政撥的5000,就是少扣的那筆醫(yī)療保險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2021-01-10 17:35

那你就是收5000時(shí) 借,零余額賬戶用款額度 貸,財(cái)政撥款收入 借,資金結(jié)存 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入 你就是這分錄處理, 你是發(fā)生什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就做什么賬的

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快賬用戶7004 追問 2021-01-11 10:12

老師,我問一下,收到上級(jí)單位撥防艾專項(xiàng)5000,當(dāng)月全部支出,借銀行存款5000,貸 非同級(jí)財(cái)政撥款收入_非同級(jí)撥款-防艾經(jīng)費(fèi)5000 支出時(shí) 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)_商品服務(wù)費(fèi)用-防艾經(jīng)費(fèi)5000。以上處理對(duì)嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)支出 借 事業(yè)支出-項(xiàng)目支出_?-防艾經(jīng)費(fèi),貸 資金結(jié)存,打?的部分應(yīng)該是非財(cái)政專項(xiàng)資金支出?我是手工處賬,對(duì)科目不熟悉

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:19

你上面這個(gè)分錄處理是沒有問題的呀,收到的時(shí)候放到收入支付的時(shí)候也是沒有問題的。

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快賬用戶7004 追問 2021-01-11 10:33

我的意思是預(yù)算會(huì)計(jì) 事業(yè)支出-項(xiàng)目支出后面是不是跟非財(cái)政專項(xiàng)資金支出我手工處賬,對(duì)科目不熟悉

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:34

是的,你這個(gè)是屬于非財(cái)政撥款支出。你這個(gè)收入和支出它是對(duì)應(yīng)的呀。

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2021-01-10
你好!還有一步計(jì)提個(gè)人養(yǎng)老,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
2024-01-03
你好,是的,你的處理沒有問題。
2021-04-07
8、計(jì)提時(shí): 借:事業(yè)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 ——公積金、社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 發(fā)放時(shí):   借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi) --個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-11-08
對(duì)的,先公司計(jì)提,然后個(gè)人的話在其他應(yīng)付款最后再轉(zhuǎn)銷。
2025-04-22
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