您好,沒(méi)有收到發(fā)票,按發(fā)票金額暫估成本
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問(wèn)。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項(xiàng)目,勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,只有在個(gè)稅里申報(bào)了工地人員的個(gè)稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費(fèi)有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有核定印花稅稅種,需要申報(bào)印花稅嗎?
我想要這個(gè)老師講的表格
您單位申報(bào)營(yíng)業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報(bào)收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確請(qǐng)說(shuō)明差異原因。 請(qǐng)問(wèn)這是什么意思
老師,申報(bào)個(gè)稅7月沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報(bào)7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個(gè)人部分追不回來(lái),由單位承擔(dān),怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,稅務(wù)局反饋回來(lái)實(shí)收資本與股權(quán)原值不否。這是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),實(shí)收資本為認(rèn)繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對(duì)了呢?
我的個(gè)稅本月申報(bào)122509,在做企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,已計(jì)入成本費(fèi)用薪酬填的122509,實(shí)際發(fā)放的也是122509,出來(lái)下面提示框是什么意思
稅務(wù)上呢,如果收到成本票,我們報(bào)稅可以按減去后的報(bào),現(xiàn)在沒(méi)收到,稅務(wù)上怎么辦
您好,按視同取得發(fā)票申報(bào)。沒(méi)收到是因?yàn)槭菚r(shí)間差異(后期收)還是以后也不會(huì)收。
后期會(huì)收到的
您好,那您就暫估成本即可,先把成本金額確認(rèn)
那視同收到發(fā)票處理,會(huì)計(jì)上怎么做
您好,按您取得發(fā)票處理,假設(shè)您現(xiàn)在就取得了發(fā)票
如果收到的話,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款,現(xiàn)在的話怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款~暫估
稅那一塊會(huì)計(jì)上不用管?
您好,匯算清繳前取得發(fā)票即可
我們差額征稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候要用遞減票,現(xiàn)在沒(méi)收到,增值稅還能遞減申報(bào)嗎
您好。那您預(yù)計(jì)何時(shí)能收到發(fā)票,若在本期申報(bào)前能取得,那您可以補(bǔ)充完善發(fā)票信息。
這個(gè)月15號(hào)左右
您好,那您最好在15后報(bào)稅