您好 合同要分清是不是甲供材 清包工 然后合同里面寫清楚提供多少稅率的專票還是普通發(fā)票 發(fā)票按照什么要求開具
老師,你好。建筑工程里,總包和分包的,在合作的過程中,有什么需要注意的嗎?比如簽訂合同,和稅務(wù)上的一些問題?
老師我們公司是建筑公司,和甲方業(yè)主談了一個(gè)工程項(xiàng)目合同,包工包料的,但是甲方要求我們公司和它們公司分開簽合同,比如人工勞務(wù),材料,機(jī)械設(shè)備租賃分開各自簽一個(gè)合同,有沒有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?還有財(cái)稅方面有沒有要注意的?或者影響和對我們不利的?謝謝
問題,老師房建施工企業(yè),一般納稅人公司,對于房建施工項(xiàng)目,采用一般計(jì)稅,如果簽訂其中某個(gè)合同能用簡易計(jì)稅嗎?就是在一個(gè)項(xiàng)目中能同時(shí)存在一般和簡易嗎?為什么?不理解老師 問題2 施工總承包合同中,比如專業(yè)分包、勞務(wù)分包、對于施工單位來說,簽訂合同是以不含稅價(jià)格簽訂還是據(jù)實(shí)結(jié)算比較好?
老師你好,請問一下小規(guī)模建筑企業(yè)與甲建筑企業(yè)簽訂的合同是勞務(wù)分包合同,但合同里有代購買一些輔材需要加工好以后輔材平價(jià)+加工勞務(wù)合計(jì)收費(fèi),其他就只是勞務(wù)分包,現(xiàn)在我們需要給對方開票是開建筑服務(wù).工程服務(wù)還是勞務(wù)費(fèi)+銷售材料呢?
老師,我們承包了一個(gè)工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計(jì)證3%,同時(shí)在開具發(fā)票和你訂合同的時(shí)候需要注意什么?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
總包和分包的勞務(wù)收入是要怎么操作和處理呢?
如果是一般納稅人的話,是要增值稅專用發(fā)票比較劃算吧?合同要怎么簽,才能更好的稅務(wù)籌劃呢?我是分包方
總包和分包的勞務(wù)收入 根據(jù)合同簽訂金額根據(jù)工程進(jìn)度結(jié)算 然后開具發(fā)票
如果沒有發(fā)票,賬務(wù)要怎么處理呢?
沒有發(fā)票 做未開具發(fā)票收入處理啊 跟有發(fā)票一樣的寫分錄 只是附件少了一張發(fā)票