你好,同學加計抵減的金額是不是超過了最大值。
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
不太明白,
之前加計抵減已經(jīng)沒有數(shù)了,本期進項稅額110449.3
你好,加計抵減沒有數(shù)值就不用填寫。
不太明白,表四應該填寫進項稅額的10%呀
你好,那同學就填10%就可以了。
是填寫10%,但他提示的數(shù)是什么意思,提示的數(shù)跟我填寫的10%不一致呀
13488.18和24533.11是什么數(shù)呀
你好,同學填寫正確,沒超過最大值就可以了。
這兩個數(shù)是什么意思呢,依據(jù)是什么呢
你好,這個就是你們期末可以計提的金額,你們賬上沒有嗎?
因為沒有,所以不知道這兩個是什么數(shù)
你好,上期第八欄沒有嗎?