學(xué)員你好,應(yīng)當(dāng)以到貨日期為入賬時間
老師,4月份的固定資產(chǎn)折舊是在5月份錄完單據(jù)之后計提折舊,那么在5月計提的4月份固定資產(chǎn),5月份也有固定資產(chǎn),是要一起折舊嗎?
老師好,固定資產(chǎn)在1月份預(yù)付了5萬,2月份固定資產(chǎn)到貨,6月份開發(fā)票,那我錄入固定資產(chǎn)卡片是根據(jù)固定資產(chǎn)到貨的日期嗎?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
今年1月份開立的固定資產(chǎn)發(fā)票,6月才拿來報銷,卡片開始日期寫在1月,固定資產(chǎn)及固定資產(chǎn)折舊需要追溯調(diào)整嗎
老師 我固定資產(chǎn)入賬 但是固定資產(chǎn)沒有記到金蝶固定資產(chǎn)卡片中 然后是去年6月份 怎么辦呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師好,這樣的話,沒有收到固定資產(chǎn)發(fā)票錄入卡片進項稅額的話,到時候會不會有小數(shù)點的誤差?
學(xué)員你好,暫估入賬肯定會有差額
如果有差額,直接做分錄調(diào)整過來嗎?不用動卡片了吧?
學(xué)員你好,金額不大,是可以的