同學您好,建議做以前年度損益調(diào)整,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款 補提折舊:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊
老師,我公司6月購入固定資產(chǎn)做了卡片,8月份也購入固定資產(chǎn),做了卡片也生成憑證,為什么8月份的負債表只有六月份的固定資產(chǎn)金額呢?
老師好,固定資產(chǎn)在1月份預(yù)付了5萬,2月份固定資產(chǎn)到貨,6月份開發(fā)票,那我錄入固定資產(chǎn)卡片是根據(jù)固定資產(chǎn)到貨的日期嗎?
請問在一七年和一八年分別都購進的固定資產(chǎn),但是當時有部分沒有通過從固定資產(chǎn)卡片里錄入,而是在財務(wù)系統(tǒng)錄入的那么沒有錄入固定資產(chǎn)卡片的這些固定資產(chǎn),我現(xiàn)在想錄入固定資產(chǎn)卡片的那怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師 我固定資產(chǎn)入賬 但是固定資產(chǎn)沒有記到金蝶固定資產(chǎn)卡片中 然后是去年6月份 怎么辦呢
老師你好,我公司8月份買了一手機當時記了固定資產(chǎn),用的是金蝶,當時沒有寫固定資產(chǎn)卡片,現(xiàn)在可以寫了,怎么寫?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應(yīng)收會計的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應(yīng)稅消費品連續(xù)加工應(yīng)稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
我之前是這么做的
卡片賬的日期好像不太對 是吧
不是 我就是就沒添加到卡片上
就是我做的這個賬是2023年6月份的 但是 我沒有增加到卡片上
明白了,這個應(yīng)該需要打開卡片賬,錄進去,具體要問一下金蝶