你好 你的12月份結賬了嘛
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)預交增值稅,由此帶來的附加稅是不是當月應該計提到稅金及附加里面?另外當月交的域鎮(zhèn)土地使用稅是不是也要放在稅金及附加科目里面?
我們12季度土地使用稅在管理費用費用里面計提的,按照政策應該計提到稅金及附加里面,現(xiàn)在應該怎么做調(diào)整
老師,籌建期一整年不能做虧損年度,但是又把開辦費記入管理費用里面了,銀行手續(xù)費也沒有記入到開辦費當中,只是記到了財務費用里面了,交的投資款印花稅記到稅金及附加里了,那我匯算清繳調(diào)增的金額里面開辦費一欄應該是填管理費用加財務費用和稅金及附加的總額吧!
老師好,3月底我計提了一筆城鎮(zhèn)土地使用稅,結果實際繳納的時候發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)可以減半繳納,也就是我計提多了,現(xiàn)在我應該怎么沖回去呢,計提的時候做的借稅金及附加,貸應交城鎮(zhèn)土地使用稅。
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個問題。就是一個自然人。他出租。自己的私家車給。一個公司。那么。他在。計算增值稅的時候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運輸代理服務免增值稅,開票是遠什么稅率?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應付職工薪酬——個稅 貸:應交稅費——應交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應交稅費——應交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應交稅費——應交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,沒有呢
你在12月份的時候一次修改,借稅金及附加借管理費用負數(shù)。
老師好!那會影響12月利潤嗎
不影響利潤的管理費用也可以抵扣你的利潤稅金及附加也可以抵扣的。
好的,謝謝老師!還有我們的印花稅也一直在管理費用里面計提,現(xiàn)在怎么調(diào)整
一樣的,借稅金及附加借管理費用負數(shù)。