同學(xué)你好,正常付款做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借商品和服務(wù)費(fèi)用貸零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借事業(yè)支出,貸資金結(jié)存,退回到額度上將上述分錄金額再用負(fù)數(shù)做一遍,重匯款分錄同正常付款分錄
政府會(huì)計(jì)用零余額授權(quán)支付匯錯(cuò)收款人賬戶,錢退回到銀行存款賬戶,再打到正確的收款人賬戶怎么做摘要和會(huì)計(jì)分錄?不使用紅字
事業(yè)單位因賬號(hào)錯(cuò)誤退回財(cái)政授權(quán)支付,根據(jù)銀回單看出先退回零余額賬戶,再退回墊款戶,求退回及重匯的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
事業(yè)單位收到往年退款如何做賬務(wù)處理?桶裝水費(fèi)用,退不回去零余額賬戶額度了跨年了,退回去了銀行賬戶,然后付出去對(duì)的單位,怎么會(huì)計(jì)分錄?
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財(cái)政局賬戶,個(gè)人部分退回員工個(gè)人賬戶,先是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸: 累計(jì)盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個(gè)人部分);預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項(xiàng)時(shí)就反向做分錄就可以了吧?或者只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
老師,事業(yè)單位財(cái)政直接支付的工資。多支了1個(gè)月!我把工資收回后存到基本戶,然后匯到財(cái)政!先收回的工資,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬!又退回到財(cái)政,預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬!
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好繞,又是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)又是預(yù)算會(huì)計(jì),科目都不會(huì)了
能詳細(xì)點(diǎn)嗎?
同學(xué)你好,已經(jīng)把完整分錄給你寫好了,你還需要了解什么