久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,事業(yè)單位財政直接支付的工資。多支了1個月!我把工資收回后存到基本戶,然后匯到財政!先收回的工資,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么記賬!又退回到財政,預(yù)算會計和財務(wù)會計怎么記賬!

2022-12-23 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-23 13:35

借,銀行存款 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 借,資金結(jié)存 貸,其他預(yù)算收入 借,其他預(yù)算收入 貸,資金結(jié)存

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借,銀行存款 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 借,資金結(jié)存 貸,其他預(yù)算收入 借,其他預(yù)算收入 貸,資金結(jié)存
2022-12-23
同學(xué),你好 你之前的分錄,做紅字分錄,金額就是負(fù)數(shù)的工資
2022-12-23
財務(wù)會計 借,以前年度盈余調(diào)整 貸,應(yīng)付職工薪酬 預(yù)算會計 不處理
2020-12-21
你好 ;? ?借:單位管理費用(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))。預(yù)算會計借:事業(yè)支出(負(fù)數(shù))貸:資金結(jié)存(負(fù)數(shù)) 退回工資的會計分錄借:庫存現(xiàn)金/銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬同時結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用/銷售費用(紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
2022-09-02
你好!財政直接支付的工資的分錄,當(dāng)時是怎么做的呢,是什么時候的業(yè)務(wù)呢
2021-08-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×