你好,可以 可以抵扣的。
老師好!這個(gè)月(2020年12月)開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到下月(2021年1月)申報(bào)期結(jié)束前都可以做認(rèn)證抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)吧?
老師你好,就是本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話那么這部分多出的可以2021年1月進(jìn)行抵扣吧?
老師你好,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的這部分稅額稅務(wù)系統(tǒng)是會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到2021年1月申報(bào)表的上期留抵稅額里面嗎?
老師,你好,像進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,少抵扣一張要繳稅,多抵扣一張,進(jìn)項(xiàng)就多出來(lái),那要選擇叫點(diǎn)稅的,還是多抵扣一張
老師你好,我這個(gè)月呢就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的話呢,多出來(lái)了留抵了3000多,那這分錄怎么做?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
可以一直抵扣嘛,還是有時(shí)間限制呀,比如去年的進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)抵扣完的話
你好 沒(méi)有時(shí)間限制的。
那2020年的專票到2021年2月份可以進(jìn)行報(bào)賬抵扣嗎
你好 可以的 可以的
那如果當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),但是本月這些專票沒(méi)有認(rèn)證,那么這個(gè)要怎么做分錄呢
借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
可是之前都做的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),臨時(shí)不可能一個(gè)個(gè)去改吧,可以匯總把所有的進(jìn)項(xiàng)稅額做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這樣操作可以嗎?
你好 可以這么做的
那是不是抵扣聯(lián)要通過(guò)稅局網(wǎng)站認(rèn)證后才可以抵扣呀?那認(rèn)證的金額是會(huì)自動(dòng)鏈接到每月申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額里面是嘛?
你好 是的 是的 是的
那比如本月進(jìn)項(xiàng)稅額是2000銷項(xiàng)稅額是3000那么月底要做相關(guān)分錄嗎?
留底的可以做也可以不用做。
那如果不做的話,下個(gè)月交1000稅的話直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))1000貸:銀行存款1000這樣嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000
然后繳款的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000貸:銀行存款嗎?
你好 是的 是的 是的
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)不是一直會(huì)有余額嗎?
你好 你月末或者年末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和你的銷項(xiàng)一塊
那銷項(xiàng)稅額呢?怎么做分錄讓余額平掉呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 你自己做一個(gè)分錄做平了他不就可以了嗎?