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Q

老師你好,就是本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話那么這部分多出的可以2021年1月進(jìn)行抵扣吧?

2021-01-08 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-08 17:26

你好,可以 可以抵扣的。

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 17:30

可以一直抵扣嘛,還是有時(shí)間限制呀,比如去年的進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)抵扣完的話

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齊紅老師 解答 2021-01-08 17:39

你好 沒(méi)有時(shí)間限制的。

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 18:04

那2020年的專票到2021年2月份可以進(jìn)行報(bào)賬抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-08 18:07

你好 可以的 可以的

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 18:40

那如果當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),但是本月這些專票沒(méi)有認(rèn)證,那么這個(gè)要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-01-08 18:43

借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 20:01

可是之前都做的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),臨時(shí)不可能一個(gè)個(gè)去改吧,可以匯總把所有的進(jìn)項(xiàng)稅額做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這樣操作可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 20:03

你好 可以這么做的

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 20:13

那是不是抵扣聯(lián)要通過(guò)稅局網(wǎng)站認(rèn)證后才可以抵扣呀?那認(rèn)證的金額是會(huì)自動(dòng)鏈接到每月申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額里面是嘛?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 20:54

你好 是的 是的 是的

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 20:56

那比如本月進(jìn)項(xiàng)稅額是2000銷項(xiàng)稅額是3000那么月底要做相關(guān)分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 21:00

留底的可以做也可以不用做。

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 21:06

那如果不做的話,下個(gè)月交1000稅的話直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))1000貸:銀行存款1000這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 21:08

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 21:15

然后繳款的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000貸:銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 21:17

你好 是的 是的 是的

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-08 21:22

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)不是一直會(huì)有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 21:25

你好 你月末或者年末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和你的銷項(xiàng)一塊

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快賬用戶9646 追問(wèn) 2021-01-09 09:13

那銷項(xiàng)稅額呢?怎么做分錄讓余額平掉呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 09:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 你自己做一個(gè)分錄做平了他不就可以了嗎?

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你好,可以 可以抵扣的。
2021-01-08
同學(xué)你好,可以選擇交點(diǎn)稅;
2021-11-26
你好,12月份的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),多余的進(jìn)項(xiàng)可以轉(zhuǎn)到明年的1月份抵扣的。 企業(yè)所得稅是按成本扣除,而不是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額扣除,因?yàn)橛械呢浳锟赡芏紱](méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售呢
2020-12-29
您好,多出的部分是留抵進(jìn)項(xiàng)稅額2021年是可以抵扣的
2021-01-04
您好,是的,會(huì)自動(dòng)顯示的
2021-01-08
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